你好,開票不能隨意的哈,根據(jù)各自公司的實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)開,不能互相替開發(fā)票。代收貨款
我想知道一個(gè)季度銷售額不超過30萬是包含哪些銷售額,我們是小規(guī)模納稅人配送公司,是配送農(nóng)產(chǎn)品,我們開票有免稅銷售額也有稅率銷售額,免稅銷售額和稅率銷售額開票達(dá)到67萬了,現(xiàn)在報(bào)稅一個(gè)季度銷售額30萬,那30萬是包含免稅銷售額嗎
你好,老師,我現(xiàn)在有一家旅游公司是小規(guī)模,采用差額征稅,但是我這個(gè)季度從4月開票時(shí)沒有選擇差額開票,那么報(bào)稅時(shí)能不能選擇差額報(bào)稅。
老師,好。小規(guī)模,(其中當(dāng)月開票30萬,沒開票20萬,下個(gè)月這20萬還要開票,都是不含稅)一季度超30萬,假設(shè)有不含稅金額50萬,稅額5000,減免是10000萬,這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
我們公司有4家小規(guī)模 三季度銷售額有些高 開票時(shí)我能不能這樣 其中三家小規(guī)模季度 開票不超30萬 另一家小規(guī)模季度開票額達(dá)到90萬 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些 或者老師有沒更好的辦法
老師勞務(wù)派遣服務(wù),小規(guī)模,差額開票差額征稅,還有些無票收入是一般計(jì)稅1%,季度超過30萬納稅,企業(yè)剛拿來80萬無票收入,我分?jǐn)偟降谝患径?,第二季度,第三季度可以??這樣不納稅是吧,只納稅差額這部分是吧???
竹木行業(yè)會計(jì)分錄,電商行業(yè)會計(jì)分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負(fù)債表36行:應(yīng)交稅費(fèi)700.2 增值稅申報(bào)表34行:本期應(yīng)補(bǔ)退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對方開具的這個(gè)金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費(fèi)用
老師,你好,確認(rèn)收入的時(shí)侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計(jì)提 大概一萬六 這個(gè)有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報(bào)科小要填寫24年繳納稅費(fèi)
請問exw出口,報(bào)關(guān)金額1萬,exw價(jià)就是1萬,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi)500是另外客戶自己的費(fèi)用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎(jiǎng)金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎(jiǎng)金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個(gè)稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除被查了,不讓加計(jì)扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個(gè)會計(jì)做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項(xiàng)基金里面?
業(yè)務(wù)都是真實(shí)得 只是牽涉到開發(fā)票哪家個(gè)體戶 金額會高一些
盡量控制開票金額金額就是了。但是,老是在30萬左右,稅局會懷疑的