銀行增值稅稅率1%的。
小規(guī)模納稅人外購貨物,贈送給客戶作為樣品,取得一般納稅人13%的增值稅普通發(fā)票,假如價(jià)稅合計(jì)金額是100,會計(jì)分錄:借:庫存商品100 貸:銀行存款100 借:銷售費(fèi)用-樣品費(fèi)100 貸:庫存商品99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.99 這樣子庫存商品不平呀
老師好,外購產(chǎn)品對外贈送給客戶,計(jì)入銷售費(fèi)用,二級科目是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?分錄是借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價(jià)是吧?這個(gè)銷售費(fèi)用可以稅前扣除嗎?這個(gè)贈送或免費(fèi)試用不涉及個(gè)稅吧?
請問一下,外購商品用于業(yè)務(wù)宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按零售價(jià)計(jì)算稅費(fèi)),企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,那增值稅申報(bào)時(shí),未開票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來填寫嗎?
小規(guī)模,想問下公司買入茶葉100盒6800元,是給銷售部門用,是直接寫借銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款,還是需要寫明細(xì),例如借庫存商品~低值易耗品~茶葉,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
我們是小規(guī)模電商公司,郵寄給達(dá)人樣品用來宣傳,借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)貸庫存商品,應(yīng)交增值稅,沒開票,這個(gè)增值稅是一個(gè)點(diǎn)還是三個(gè)點(diǎn)。
老師,想問下普惠性幼兒園的賬務(wù)是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會計(jì)的
給別人開發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,這2題哪個(gè)是對的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實(shí)際產(chǎn)量9000,有點(diǎn)矛盾了,我認(rèn)為用實(shí)際產(chǎn)量是對的,求解?
在判斷購置項(xiàng)目方案是否可行時(shí),里面購置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個(gè)條件,一個(gè)是按公司的折舊方法,一個(gè)是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時(shí),折舊抵稅以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算,還有在處置的時(shí)候,又是按實(shí)際變現(xiàn)款和稅法算出來的賬面算差額還是公司算出來的賬面算差額?
個(gè)體戶電商,收入是否按平臺實(shí)際收入申報(bào)
老師,我的為什么沒有在線簽名?
老師,請問我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對引用,但都是列的絕對引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報(bào)的。這個(gè)對我有影響嗎?
公司向個(gè)人或者股東借款,哪個(gè)才是要在當(dāng)年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報(bào)員工個(gè)稅,但是不買社保,也沒有稅局或者社保局打電話追繳的?
你好,增值稅稅率1%的。