同學,你們銷售雞蛋,賺取差價,需要交納增值稅,附加稅,所得稅等,增值稅是銷項稅額-進項稅額。附加稅是以增值稅為依據(jù),
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
公司是一家做農(nóng)副產(chǎn)品的公司,銀行流水差不多在2000萬左右。我們從供應商那里買來雞蛋,再賣出去。根據(jù)現(xiàn)在的優(yōu)惠政策,需要交什么稅?計稅依據(jù)都是什么?謝謝老師們了
宋生老師,你好。公司是做不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)的,就是我們從資產(chǎn)管理公司購買一個資產(chǎn)包,里邊有好多債權(quán)。我們買來以后我們就是債權(quán)人了,資產(chǎn)包里的每一個公司都是我們的債務(wù)人,現(xiàn)在其中一家公司的擔保人名字有一處農(nóng)用地,以物抵債給了我們。法院也已經(jīng)出了裁定,我們馬上去辦過戶。購買資產(chǎn)包的時候很便宜,比如30萬買的資產(chǎn)包,但是債務(wù)金額可能是1000萬。也就是說他們需要還款給我們1000萬。購買資產(chǎn)包的時候我是借其他應收款-資產(chǎn)管理公司 30萬,貸銀行存款,30萬。如果裁定書上寫著可抵償800萬的債務(wù)。那這個會計分錄借無形資產(chǎn)-土地800萬,貸其它應收款30萬,還有一個貸方記入什么科目呢?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應發(fā)數(shù)) 貸:應付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應收款-個人負擔600 貸:應付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應負擔的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應交稅費-預繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
2000萬是銀行貸款或者借來的資金。這樣就不是一般納稅人了吧?除了這三個稅種還有別的稅嗎?
銀行貸款有印花稅哈
2000萬的銀行流水,只要不是銷售收入。借來的或者銀行貸款,就還可以是小規(guī)模納稅人是吧?
這個不影響你們小規(guī)模納稅人。
增值稅的話,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率分別是多少???
銷售是一般納稅人13個點,小規(guī)模是3個點
做農(nóng)副產(chǎn)品的,有優(yōu)惠政策嗎?比如說什么情況下可以免增值稅?
只有自產(chǎn)自銷是免稅的,同學,你們這個不是