對,沒錯,這就是這么做
老師好,問一下,一般納稅人上個月做了無票收入,這個月又開票了,本月做上月分錄的負(fù)數(shù),然后再做開票的正數(shù)分錄對嗎
老師,作廢了再開一張正數(shù)的當(dāng)月,作廢的發(fā)票不需要做負(fù)數(shù)分錄,正數(shù)發(fā)票需要入賬對吧,如果是跨月開錯就要做發(fā)票負(fù)數(shù),然后再開一張正數(shù),正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票就都需要入賬對吧
去年的成本發(fā)票沒收到,今年匯算清繳之前收到發(fā)票,賬上怎么處理?年初預(yù)估成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款?年后做一筆這個負(fù)數(shù)的憑證,然后再怎么做呢?
老師,普票更換專票,賬務(wù)上要怎么處理,是做一筆負(fù)數(shù)收入,然后再做一筆正數(shù)的嗎?
老師,2023年第三個季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會計分錄,才不會影響專票的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費,因為專票部分是正常繳納稅金的,會計分錄要怎么做才不會影響專票部分的營業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費那意思是正常入賬,一正一負(fù)咯,到10月份繳納稅金時,報表應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是正常的是嗎?就這樣做嗎?
你好,老師,假如這個月房產(chǎn)稅忘記計提了,也已經(jīng)結(jié)過賬了,我怎么辦啊
老師我們從別人手里買A公司,法人張三那個時候已經(jīng)是實繳了注冊資本,然后賣給我們后法人變成了李四,然后李四還需要實繳嗎?
給個人維修100元寫勞務(wù)費報銷單可以吧
電腦、空調(diào)不超過過2000元也計入固定資產(chǎn)?
嬰兒車的發(fā)票怎么開具
問下如果員工7月入職,8月發(fā)工資,9月報個稅,那么5000扣幾個月的
老師您好,車輛購置稅是計入車輛的購置成本固定資產(chǎn)里面嗎
嬰兒車的發(fā)票怎么開具
老師您好:做工程保函,財報是虛的,會計做的違法嗎
這個是幫我們公司維修機器的師傅開的勞務(wù)發(fā)票,他說在稅務(wù)大廳代開發(fā)票的時候已經(jīng)繳納過稅款了,我申報個稅的時候還要申報嗎?