沒明白發(fā)票都已經(jīng)開了為啥要沖回?

老板給我2萬現(xiàn)金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西,用發(fā)票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費用單子報銷出來再補到備用里??墒乾F(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來那個數(shù)額,假如不存銀行支付的話,是可以報出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師
公司做房租租金業(yè)務(wù),因為房租一合同是和法人簽訂的,所以公司對公戶支付出去的租金開回來的發(fā)票是開法人名字,沒有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉(zhuǎn)到法人個人賬戶去交房租開公司發(fā)票回來報銷可以算主營業(yè)務(wù)成本嗎?可以借:其他應(yīng)收款法人,貸:銀行存款,開回時發(fā)票(開票名稱還是法人名字):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款法人可以這樣操作嗎?
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費用-房租 負數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
借:管理費用-租金 12000,貸:銀行存款12000,房東是個人,租房發(fā)票是當時去稅務(wù)局代開的。如果沖回原來的科目,那發(fā)票還是12000的金額,這樣會有問題嘛?
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師,那個報表實收資本填了注冊資本的金額30萬進去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問下小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%算所得稅這個政策,針對的是不超過100萬,還是超過100萬但不超過300萬的呢
疏通公司廁所下水道費用是320元是進入福利費還是什么科目及二級明細科目呢
老師,勞務(wù)發(fā)票是不是一定要備注項目名稱
老師,股東以專利入實收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤年初和期末數(shù)差額是360萬,但是利潤表里是-84.52 實際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實解釋吧?
工地上的通宵夜宵費,做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個人,在給公司完成實繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營嗎?(12月份年底前還進來)
氣動沖壓機生產(chǎn)用,金額600元,是進入物料還是固定資產(chǎn)呢
進項稅額未認證抵扣直接做成進項稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷項稅 貸進項 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整