您好,同學(xué),很高興回答您的問題

老師 請教一個(gè)問題 我們老總叫把這個(gè)月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個(gè)表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師 請教一個(gè)問題 我們老總叫把這個(gè)月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個(gè)表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師,這道大題幫我寫下答案呀,之前有過在會(huì)計(jì)學(xué)堂問老師問題,結(jié)果我們老師講評我對了一下錯(cuò)得一塌糊涂,感覺我自己做的對的還多點(diǎn),不知道那個(gè)老師是不是沒有看清題唉,希望老師幫我寫下正確的答案!謝謝!
老師你好,我把財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)改動(dòng)了,然后可能也點(diǎn)到了報(bào)送或者生成報(bào)表,但是在操作中知道了錯(cuò)誤點(diǎn),也及時(shí)撤回了,現(xiàn)在稅務(wù)來問怎么回事,我有點(diǎn)說不清楚的感覺,這個(gè)要怎么解釋更好,謝謝
老師財(cái)報(bào)表自動(dòng)填寫生成的表有沒有感謝,自己做怕哪里填不對,核算的有錯(cuò)誤,感謝感謝
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請問打哪個(gè)客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒有報(bào)送,收到了短信提示收入不對,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦


麻煩問一下,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整那4個(gè)事項(xiàng)里 什么時(shí)候是考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,什么時(shí)候要調(diào)到應(yīng)交所得稅里呢??謝謝
其實(shí),“應(yīng)交所得稅”是按照稅法標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,而“所得稅費(fèi)用”是按照會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。如果會(huì)計(jì)和稅法標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)差異,就通過“遞延所得稅”來補(bǔ)這個(gè)差。
您說的這點(diǎn)理解了,但是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)里,4個(gè)事項(xiàng),哪個(gè)跟當(dāng)期應(yīng)交所得稅有關(guān)系,哪個(gè)跟遞延所得稅有關(guān)系呢?該怎么區(qū)分跟記憶呢
“資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)”與“應(yīng)交所得稅”沒有一一對應(yīng)的關(guān)系,需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)來確定的。
哪都哪些業(yè)務(wù)有關(guān)系呢?考試的時(shí)候也不可能實(shí)操中所有的有吧。老師可以說一下嗎?都哪些業(yè)務(wù)跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系,好記憶一下
同學(xué)呀,這個(gè)真的沒法一一列舉啊,也許,這需要一大章或者一本書才行的。
會(huì)考到的幾個(gè)說一下也可以呀,老師,主要就是為了通過考試嘛
要不,您直接舉一個(gè)具體業(yè)務(wù),我來幫您分析一下,您看怎樣?
好。資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng):1未決訴訟,預(yù)計(jì)負(fù)債,啥時(shí)候跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系啥時(shí)候記到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅里?;2減值調(diào)整,跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系嗎跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?;3退貨退款產(chǎn)生的收入成本調(diào)整事項(xiàng),涉及遞延所得稅資產(chǎn)嗎?跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?4差錯(cuò)更正里的調(diào)整事項(xiàng),如果跟固定資產(chǎn)折舊有關(guān)系,是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅就可以呢?;5政府補(bǔ)助的差錯(cuò)更正,本來不交稅的,是不是不需要調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅了?這5個(gè)是我做題的時(shí)候遇到的問題,有點(diǎn)暈,所以麻煩老師幫忙講一下 謝謝。
第一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債未決訴訟發(fā)生時(shí),由于會(huì)計(jì)利潤和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時(shí)性差異,需要做應(yīng)計(jì)稅費(fèi) 2你得看下這個(gè)簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨(dú)體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時(shí)性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費(fèi) 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因?yàn)樵趯?shí)際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用調(diào)整 5政府補(bǔ)助的你不管是預(yù)繳還是會(huì)算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整
啥情況呢?咋不回答了?老師
您好,同學(xué),發(fā)給您了啊 第一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債未決訴訟發(fā)生時(shí),由于會(huì)計(jì)利潤和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時(shí)性差異,需要做應(yīng)計(jì)稅費(fèi) 2你得看下這個(gè)簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨(dú)體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時(shí)性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費(fèi) 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因?yàn)樵趯?shí)際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用調(diào)整 5政府補(bǔ)助的你不管是預(yù)繳還是會(huì)算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整
有延遲,剛剛看到
好的,沒關(guān)系的,您看一下呢
也就是說這些項(xiàng)目也要看題目具體要求,然后再看是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是調(diào)當(dāng)期所得稅,是這樣理解嗎?老師
你好對的 是這么做的
謝謝老師啦
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦