你好;這個沒有專門的填報說明的; 要看你具體寫什么表格的 ;比如說 有總分包 采用簡易計稅的話; 一般是需要填寫增值稅附表(一)第12行“3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”,扣除分包填寫到12列,附表三第6行“3%征收率的項目”、附表四第3行”建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”。?
老師,學堂有建筑企業(yè)納稅申報表的填寫嗎?是一般納稅人,也是簡易辦法征收一般納稅人。
建筑公司既有一般計稅項目,又有簡易計稅項目,那么簡易計稅項目要單獨申報繳納增值稅?還是說可以和一般項目一起?
建筑行業(yè),既有簡易計稅又有一般計稅,1月申報12月時,認證抵扣了簡易計稅項目的專票,現(xiàn)在2月申報1月增值稅,可以在1月申報表進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是說必須修改12月申報表
老師,一般納稅人建筑行業(yè)簡易計稅稅率是多少呀
老師我想問一下,建筑行業(yè)一般納稅人本地項目是一般計稅,異地是簡易計稅是嗎?建筑行業(yè)小規(guī)模本地項目或是異地項目只有簡易計稅是嗎?
老師,您好,我們公司是醫(yī)學檢驗公司,只有提供檢驗檢測服務(wù),不能售賣醫(yī)療器械,科研儀器等實物商品。我們想委托具有經(jīng)營許可證的b公司幫我們賣儀器,由b公司給客戶開發(fā)票,我們拿b公司的代銷清單確認收入,這樣我們還需要給b公司開具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產(chǎn)品委托b公司賣了100萬,我們要給b公司20萬代銷服務(wù)費,那剩下的80萬b公司要轉(zhuǎn)給我們,這80萬我們還需要開票嗎?
檔案管理服務(wù)費,和對方簽的協(xié)議,對方已把錢打入,但是我企業(yè)因為發(fā)票限額開不出來這么多的發(fā)票這種情況怎么辦賬務(wù)怎么處理,能掛預(yù)收嗎,還是直接進收入
老師,公司24年買的固定資產(chǎn)原價2000元,當時對方開錯發(fā)票,發(fā)票1500入的賬,折舊一年后,發(fā)現(xiàn)少入賬500,對方重開了一張2000的發(fā)票,把之前1500發(fā)票紅沖了,我該如何做賬務(wù)處理?
老師好!請教風電機艙結(jié)構(gòu)件制造業(yè)的庫存盤點,財務(wù)部門應(yīng)該多久盤點一次?成品對應(yīng)的生產(chǎn)成本怎么核算?
為什么沒有減評估增值的金額
若稅法規(guī)定與收入相關(guān)的預(yù)收款項應(yīng)于收到時計入當期應(yīng)納稅所得額,則合同負債的計稅基礎(chǔ)為零。老師能舉例說明下嗎
建筑公司核算建一棟別墅的成本,都包括哪些啊?
學有優(yōu)教孩子的信息被我不小心解綁了現(xiàn)在填加不了顯示激活碼失效請教怎么辦
我公司同事說公司交的醫(yī)保他的不能用,不顯示蘭陵縣那邊,顯示邯鄲那邊的但是邯鄲那邊已經(jīng)停了,這是什么原因
股東從銀行借款給公司,是怎么做賬的?
老師,附表 三第6行第一列自動生成價稅合計金額,后面本期發(fā)生額和本期實際扣除金額需要填寫嗎?
你好;? 你有實際發(fā)生的; 就要填寫的?
就這個表
你好; 有扣除項目的; 這部分需要 填寫的?
老師,第一列的那個數(shù)據(jù)是本次價稅合計的金額,自動生成的,后面的發(fā)生額和本期扣除金額填寫的是什么數(shù)據(jù)?
你好;? ?需要的;? 比如說? 增值稅附表三的填寫 這個地方; 一般是 填寫的是收到分包款發(fā)票差額扣除部分,手工填寫在附表三第6行的第3列“本期發(fā)生額”和第5列“本期實際扣除金額”,其他列次數(shù)據(jù)一般是可以自動生成。
老師要是沒有包款發(fā)票差額是不是就不用填寫了,第一列自動生成的數(shù)據(jù)也不用管他直接申報繳稅就可以了?
你好; 是的;? 這部分就不寫了哈。