你好;這個(gè)沒有專門的填報(bào)說(shuō)明的; 要看你具體寫什么表格的 ;比如說(shuō) 有總分包 采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的話; 一般是需要填寫增值稅附表(一)第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”,扣除分包填寫到12列,附表三第6行“3%征收率的項(xiàng)目”、附表四第3行”建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”。?

老師,學(xué)堂有建筑企業(yè)納稅申報(bào)表的填寫嗎?是一般納稅人,也是簡(jiǎn)易辦法征收一般納稅人。
建筑公司既有一般計(jì)稅項(xiàng)目,又有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,那么簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目要單獨(dú)申報(bào)繳納增值稅?還是說(shuō)可以和一般項(xiàng)目一起?
建筑行業(yè),既有簡(jiǎn)易計(jì)稅又有一般計(jì)稅,1月申報(bào)12月時(shí),認(rèn)證抵扣了簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的專票,現(xiàn)在2月申報(bào)1月增值稅,可以在1月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是說(shuō)必須修改12月申報(bào)表
老師,一般納稅人建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是多少呀
老師我想問(wèn)一下,建筑行業(yè)一般納稅人本地項(xiàng)目是一般計(jì)稅,異地是簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎?建筑行業(yè)小規(guī)模本地項(xiàng)目或是異地項(xiàng)目只有簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


老師,附表 三第6行第一列自動(dòng)生成價(jià)稅合計(jì)金額,后面本期發(fā)生額和本期實(shí)際扣除金額需要填寫嗎?
你好;? 你有實(shí)際發(fā)生的; 就要填寫的?
就這個(gè)表
你好; 有扣除項(xiàng)目的; 這部分需要 填寫的?
老師,第一列的那個(gè)數(shù)據(jù)是本次價(jià)稅合計(jì)的金額,自動(dòng)生成的,后面的發(fā)生額和本期扣除金額填寫的是什么數(shù)據(jù)?
你好;? ?需要的;? 比如說(shuō)? 增值稅附表三的填寫 這個(gè)地方; 一般是 填寫的是收到分包款發(fā)票差額扣除部分,手工填寫在附表三第6行的第3列“本期發(fā)生額”和第5列“本期實(shí)際扣除金額”,其他列次數(shù)據(jù)一般是可以自動(dòng)生成。
老師要是沒有包款發(fā)票差額是不是就不用填寫了,第一列自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)也不用管他直接申報(bào)繳稅就可以了?
你好; 是的;? 這部分就不寫了哈。