你好,備品備件至少一個季度盤點一次,成品一個月盤點一次
老師你好,我們廠屬于制造業(yè),規(guī)模小,前任會計沒有把每個產(chǎn)品做成本分析,只是根據(jù)進項發(fā)票全部做成本,沒有細分到每個產(chǎn)品用了多少材料。請問成本會計需要細分每個產(chǎn)品的成本,應(yīng)該怎么做?需要哪些部門的配合?因為我們的原材料大多是鐵板剪下來來用,鐵板是不是比較難點庫存和算成本?
老師,下午好!我司是做機器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準,每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進行計算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準,每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進行計算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
根據(jù)該生產(chǎn)部門填制的產(chǎn)品入庫表和庫存產(chǎn)品盤點表統(tǒng)計,該企業(yè)2020年初產(chǎn)品庫存數(shù)量1000公斤,本年度共生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量25000公斤,本年對外銷售了23000公斤,期末實際庫存1000公斤,相差2000公斤。經(jīng)稅務(wù)師進一步核實,發(fā)現(xiàn)其相差的數(shù)量2000公斤系企業(yè)按市場價格直接抵消所欠材料供應(yīng)商的貨款(有材料供應(yīng)商提供的收據(jù)及雙方協(xié)議為證),該批產(chǎn)品的賬面成本為4000萬元,不含稅市場價為5600萬元。企業(yè)的相關(guān)賬務(wù)處理為: 借:原材料 5600 應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅(進項稅額)728 貸:應(yīng)付賬款 6328 借:應(yīng)付賬款 4000 貸:庫存商品 4000 請問老師調(diào)整分錄該怎么寫。
請問有管理比較好的老師嗎?生產(chǎn)內(nèi)賬,以前這家公司沒有財務(wù),外賬出納在登記流水,外賬給代理記賬。我接受后打算這樣來(1.找人事要公司的人員結(jié)構(gòu)圖認識公司員工,2找出納問她的工作內(nèi)容及公司一些賬戶信息然后.用日記賬先做賬,3.找生產(chǎn)負責人了解這家公司的產(chǎn)品有幾種,半成品有哪些,原材料有哪些品種,產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu),記錄然后背下來(為盤點做準備)4.找業(yè)務(wù)負責人對應(yīng)應(yīng)收款項4.找采購對采購合同應(yīng)付賬款5.擬訂財務(wù)制度,培訓(xùn)費用報銷流程,6.賬做完后,盤點調(diào)庫存,7把代理記賬的工作交接過來)這是我目前的思維,麻煩老師指點指點
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票