同學(xué)你好 這個(gè)開發(fā)票嗎

9.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于對外進(jìn)行捐贈(zèng),成本價(jià)20萬元,售價(jià)30萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%(會(huì)計(jì)分錄)
甲公司為增值稅納稅人是適用的增值稅稅率,為百分之十三所得稅稅率,為百分之二十五假定銷售產(chǎn)品原材料和提供服務(wù)斤斧和收入確認(rèn)條件,其成本再確認(rèn)收入十盧比轉(zhuǎn)接商品原材料售價(jià)中不含增值稅二零二零年甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng)。九月二十日銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明白的售價(jià)為十五萬元增值稅稅額為一點(diǎn)九五萬元款項(xiàng),也有銀行收妥。該批材料的實(shí)際成本為十萬元是十一月十日,向本公司行政管理人員發(fā)放字產(chǎn)品作為福利。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為八萬元市場售價(jià)為十萬元十月十五日出售一臺設(shè)備售價(jià)為十一百萬元增值稅稅額為十三萬元款,向收藏銀行該設(shè)備原價(jià)為八十萬元以計(jì)提折舊二十萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備
領(lǐng)用本公司產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計(jì)稅價(jià)格為500萬元;適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為10%。分錄是什么
3.公司固定資產(chǎn)建設(shè)工程領(lǐng)自產(chǎn)產(chǎn)品(應(yīng)稅消費(fèi)品)一批,市場售價(jià)為10萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,生產(chǎn)成本為7萬元。會(huì)計(jì)分錄和金額
甲公司以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為福利,該產(chǎn)品成本為兩萬元計(jì)稅價(jià)格為兩萬五千元增值稅為三千二百五十元消費(fèi)稅為兩千甲公司以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為福利,該產(chǎn)品成本為2萬元計(jì)稅價(jià)格為25000元,增值稅為3250元,消費(fèi)稅為2500元,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬是多少,整個(gè)會(huì)計(jì)分錄是怎么樣子的呀?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

