您好 只有臺(tái)賬 能把每個(gè)科目的余額整理出來嗎
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,我從一家代賬公司接手了一個(gè)公司,他們給的這個(gè)數(shù)據(jù)我現(xiàn)在錄進(jìn)去之后,期初余額我試算成功了, 但是現(xiàn)在我給您截圖的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)和我們公司實(shí)際賬不否。 企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)貸方-565.82,就是代表我們給稅務(wù)局預(yù)交的,現(xiàn)在讓他們重新做,太麻煩的,我自己想調(diào)賬, 想請(qǐng)教老師,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄就把賬調(diào)平了呢
請(qǐng)問剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現(xiàn)在期末余額全部不對(duì),而且是從公司成立開始就是做的假賬,錯(cuò)賬,甚至一年的銀行收支都沒有入賬,這樣的話是重新根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)還是把前面幾年的賬全部重新調(diào)整?
老師,您好,公司營業(yè)執(zhí)照是2013年成立的,一直沒有建賬,現(xiàn)在購買軟件建賬,假如今年2月份建賬,那之前的數(shù)據(jù)是不是只需要錄期初數(shù)就可以了
我換了一家新公司,公司是今年3月份成立的,但是一直沒有專業(yè)的人做賬,外賬就找了代賬公司做,內(nèi)賬就只做了臺(tái)賬,我怎么錄科目的期初數(shù)據(jù),就是調(diào)表不想調(diào)賬。不可能在把之前幾個(gè)月的賬重新做一遍吧[苦澀]
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開票的時(shí)候是開在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
臺(tái)賬沒有做科目,就只是流水賬那種
那您沒有數(shù)據(jù)? 肯定不好錄入科目期初數(shù)據(jù) 您不知道哪些科目有余額 余額是多少
有沒什么方法解決嗎?
您外賬跟內(nèi)賬的數(shù)據(jù)一致嗎? 比如銀行存款 庫存現(xiàn)金這些
不一致啊,怎么辦
那如果要建賬套 而且要準(zhǔn)確的話 只好把前面的分錄都補(bǔ)錄入 可以把前面性質(zhì)相同的業(yè)務(wù)合并做賬 比如銀行收款做一筆 銀行付款做一筆 這樣就省事了