你賬上沒(méi)做收入吧
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒(méi)有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒(méi)有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買(mǎi)了軟件回來(lái),打算從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒(méi)有記錄,這種我是不是沒(méi)辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒(méi)看懂3、我們項(xiàng)目上的買(mǎi)的一些機(jī)器,金額幾千到一萬(wàn)多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問(wèn)題,就先按大概數(shù)字申報(bào)了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師好,我公司19年因?yàn)橐粋€(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)貨幾臺(tái)鍋爐,但是這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)橘Y金問(wèn)題一直沒(méi)有開(kāi)工,最后不得不把這幾臺(tái)鍋爐賣(mài)掉了,當(dāng)時(shí)產(chǎn)生為了購(gòu)買(mǎi)鍋爐運(yùn)輸和吊車(chē)費(fèi)以及保存鍋爐用的篷布等材料,因?yàn)橐恢睕](méi)有開(kāi)工,我還在賬面的零星材料和工程施工—機(jī)械費(fèi)里放著,2021年銷售這幾臺(tái)鍋爐時(shí),這些數(shù)據(jù)沒(méi)有從賬面處理。目前我公司沒(méi)有任何項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)一下,我怎樣做能夠合理合規(guī)的把這些數(shù)據(jù)從賬面清零
老師土地整治項(xiàng)目,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用我放在工程施工里面去了,因?yàn)楹贤€沒(méi)有簽。先做事。我結(jié)賬后,資產(chǎn)負(fù)債表不平。差額就是工程施工的數(shù)據(jù)。我要怎么修改?
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票 這筆業(yè)務(wù)分錄怎么入帳 次月收到發(fā)票又怎么做分錄入帳
老師,我們銷售商品給對(duì)方開(kāi)普票,出庫(kù)是按含稅還是不含稅,我們是一般納稅人
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市我想在進(jìn)銷存里面查找這個(gè)月的庫(kù)存商品總共進(jìn)了多少錢(qián)的貨是不是庫(kù)存銷售的金額就是這個(gè)月的庫(kù)存商品
老師,請(qǐng)問(wèn)工資有個(gè)稅的分錄是這樣做嗎?
客戶讓新增人員報(bào)工資,往前補(bǔ) 6 個(gè)月,我想買(mǎi)補(bǔ)在這個(gè)月,但是收入怎么填?每個(gè)月是報(bào) 4500,我如果補(bǔ)報(bào) 6,收入就是 6×4500=27000,那這樣就產(chǎn)生個(gè)稅了,怎么補(bǔ)報(bào)才行呀
電子稅務(wù)局在哪里勾選認(rèn)證,
沖減收入的會(huì)計(jì)科目怎么做
老師,我們這邊是小規(guī)模,1月份收到8500元,并發(fā)了貨,6月份收到5600,也發(fā)了貨,8月份收到9000元,也發(fā)了貨,這三項(xiàng)23100元,在8月份,客戶開(kāi)了一張只有一項(xiàng)23100元的發(fā)票 ,5600元在第一季度作為無(wú)票收入報(bào)了稅,5600元在第二季度沒(méi)報(bào)稅,我這個(gè)帳要怎么處理呢?
能源包干入賬問(wèn)題 公司與外部公司簽訂了能源供應(yīng)服務(wù)合同,約定對(duì)方承擔(dān)我們所有能源系統(tǒng)改造費(fèi)用,我們不承擔(dān)任何投資費(fèi)用,后期維保也是對(duì)方負(fù)責(zé),合同期內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)權(quán)歸對(duì)方所有,我們向?qū)Ψ街Ц赌茉促M(fèi),對(duì)方向各能源公司支付,對(duì)方開(kāi)票項(xiàng)目是能源費(fèi),合同結(jié)束后以一院價(jià)格將節(jié)能系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給我們,項(xiàng)目開(kāi)始時(shí),要先付對(duì)方一筆定金啟動(dòng)項(xiàng)目,后期定金轉(zhuǎn)為能源包干費(fèi),問(wèn)題是1、這筆定金及能源包干費(fèi),我們用什么科目核算?2、項(xiàng)目結(jié)束后,若我們以一元價(jià)格接受了這個(gè)系統(tǒng),要怎么入賬?固定資產(chǎn)嗎?原值一元?還要折舊嗎?若不是資產(chǎn)那用什么核算?3、合同還約定了雙方分享節(jié)能收益,節(jié)能收益是什么意思呢?我們的節(jié)能收益以及付給對(duì)方的節(jié)能收益怎么入賬?
沒(méi)有做。因?yàn)檫€沒(méi)有確定收入
按完工比例做收入才可以的
合同也沒(méi)有簽訂,完工比例也沒(méi)有啊
那你為啥去施工呢
政府項(xiàng)目,公司也是國(guó)企的。工程名稱現(xiàn)在都還沒(méi)確定。
那你工程施工也不能做呀 你做了工程施工得做收入
已經(jīng)付很多錢(qián)出去啦。
同學(xué)你好 先做往來(lái)科目吧
那我可以做在,在建工程里面嗎?
你們不是業(yè)主方 不能哦