這個(gè)不影響的,你們?nèi)匀皇强梢哉Hサ挚鄣?/p>

老師你好! 我公司購買了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購買這個(gè)酒店的進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣我們的銷項(xiàng)呢?裝修取得的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣銷項(xiàng)嗎?如果可以抵扣,有沒時(shí)間,金額限制呢?
老師,我有個(gè)問題想咨詢一下,我家主營銷售實(shí)驗(yàn)動(dòng)物,超500萬要變一般人了,但是上家是主營飼養(yǎng)動(dòng)物免稅,給我們開的發(fā)票也是免稅發(fā)票,等于我沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣。可以按此發(fā)票銷售金額的9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?發(fā)票見下圖
老師你好,請問這個(gè)月開了銷項(xiàng)發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票要下個(gè)月來,可以現(xiàn)在先不繳稅款,等下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票來了,有了留抵額,用下月的留抵額去補(bǔ)這個(gè)月的稅款嗎?
老師 你好 請問我們公司是一般納稅人 這個(gè)月需要向?qū)Ψ介_具了一份20萬的商業(yè)用房不動(dòng)產(chǎn)房屋租賃發(fā)票 如果我按5%簡易征收的稅率開具 這部分銷項(xiàng)稅額下月初申報(bào)的時(shí)候可以用留抵進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
你好 能幫個(gè)忙嗎 有個(gè)問題想要咨詢下 公司有留抵稅額10萬 沒有紗線這個(gè)品名的進(jìn)項(xiàng) 能否開具紗線的銷項(xiàng)發(fā)票呢 可以用留底的稅額去抵扣嗎
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那下個(gè)月還需要補(bǔ)進(jìn)來嗎
沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)
不需要的,因?yàn)槟銈冋Ia(chǎn)經(jīng)營的發(fā)票,稅務(wù)局只看你增值稅的,不看你具體的發(fā)票內(nèi)容的
我們是商貿(mào)企業(yè) 不需要購進(jìn)銷售對應(yīng)嗎
啊,你們是商貿(mào)企業(yè),這個(gè)嚴(yán)格來說是不可以的,但是實(shí)務(wù)中,稅務(wù)局對你這個(gè)金額不會(huì)特別認(rèn)真的