你好,200做收入,100支付出去做成本。
老師好,我公司是建筑企業(yè),是被掛靠方,發(fā)包方是我們自己的開發(fā)公司,我們主要是收管理費(fèi),把工程都分包出去了,我們建筑公司怎樣確認(rèn)收入呢?是給開發(fā)公司開票后再確認(rèn)收入嗎?成本結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?老師,我剛進(jìn)大公司,不太會做,希望老師解答詳細(xì)一點,謝謝
老師, 我們公司有訂制了一批會員卡,主要是與各商戶簽約,用我們會員卡到店消費(fèi) 可以打折用, 然后我們的會員卡成本價一塊錢, 賣給客戶2塊錢, 這個2塊錢要確認(rèn)收入嗎?
老師,我們是電商公司,借用了別人的抖音店鋪做了一次直播,然后直播收入對方扣除傭金后打給我司,對方只是代收代付,不應(yīng)該全額都確認(rèn)收入吧? 他打給我司的款項應(yīng)該做其他應(yīng)付款吧?可是他說問了稅管員,不可以借用店鋪別公司的賬號,他們需要全額確認(rèn)收入,我們還得開發(fā)票給他,這對嗎?
你好 老師 我是做人力資源行業(yè)的 我們就是屬于那種門店小中介給大的派遣公司招聘員工取得收益 但是有時候方便招人我們會把利潤的一部分打個員工 請問這個記賬 比如我招聘了一個人利潤是100 我要拿出來20給求職者 這個費(fèi)用怎么入賬
老師好,我們是餐飲管理行業(yè),員工幫助我們開發(fā)的加盟店帶店一天會有100的補(bǔ)助,加盟店會打200給公司,一半公司收入,一半我們再打給員工。這樣這個進(jìn)來的200確認(rèn)收入嗎?還是100確認(rèn)收入
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
您說的成本是什么意思 這個100是還要發(fā)給員工的 不是應(yīng)該做工資嗎?
借主營業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資不影響吧?
就是說我給員工發(fā)工資的先計提借管理費(fèi)用—工資,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)的時候:借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,然后再做一筆您說這個借主營業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎?不對吧
不對。直接做主營業(yè)務(wù)成本,不要做管理費(fèi)用了,不用做管理費(fèi)用,不用那么麻煩,不用那么重復(fù),行嗎?可以嗎?
那這個100 是不是還要給員工繳納個稅了?
是 合并到工資薪金一塊算個稅
員工不太愿意交 我還能讓加盟店直接轉(zhuǎn)給員工那部分嗎
你有代收代付的證明嗎?證明這個不是你的收入。
但是這個員工是屬于公司的 我的意思 公司就收100的收入帶店費(fèi) 員工的那100 我們不收進(jìn)來 讓加盟店直接給給員工 是不是我就可以不用管這事了 員工個稅這個事
可以的 可以這么做的
還有一個問題 郭老師 我們收城市合伙費(fèi)30w 然后客戶呢 他收回來30w(也就是他再找加盟店)合計到30 w的時候或者不到30w,這個部分的錢是到我們賬戶,我們再把他找的加盟店的費(fèi)用到年底的時候再退給他 ,那么一開始收他的30w應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?
那這個具體的是什么業(yè)務(wù),你們單位主營是什么的?
供應(yīng)練食材 這個屬于前端吧 類似加盟費(fèi)
那就是給他的返利是這個意思吧。
也不叫返利吧,就是我們收30萬這個叫城市合伙人費(fèi)用,然后他在自己區(qū)域內(nèi)自己再找加盟費(fèi)客戶,這個加盟費(fèi)客戶加盟費(fèi)也是我們收,然后到了年底,我們會會把他找的加盟店的費(fèi)用全部退給他
做收入退回的時候再紅沖收入。
我是這樣,剛開始的30萬我做收入,后面城市合伙人找的加盟費(fèi)收回來的時候,我做其他應(yīng)付,這樣年底的時候就直接退這部分,也可以是吧
可以的,可以這么做的。