你好,今年的嗎?借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借管理費用社保負數(shù) 貸應付職工薪酬社保負數(shù)。

老師,請問一下,從自然人電子稅務局(扣繳端導出來的工資薪金模板里面的社保應該怎么填寫,就是在員工承擔了個人部分社保,因為某種原因也承擔了一部分單位社保的時候,應該填寫個人部分,還是個人部分+個人承擔的單位部分呢?
老師,做社保費用的賬時做錯了,單位承擔部分計提的多了,個人承擔的部分,記少了,這個應該如何調賬,請給寫一下做賬流程
請教老師:個人社保部分由單位承擔如何做會計分錄?另外對應的工資申報應該是多少?比如,工資3000,個人社保部分500,謝謝
請教老師:個人社保部分由單位承擔如何做會計分錄?另外對應的工資申報應該是多少?比如,工資3000,個人社保部分500,謝謝
老師,單位繳納社保時,本應由員工個人承擔的部分,公司給全額承擔了,這一部分的金額應該怎么記賬
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結算依據(jù),當月報關單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個進項稅額
老師,請問清包工的勞務公司需要繳納殘保金嗎?
嗯,今年的,個人承擔的其他應付款不調嗎
你好,你是發(fā)工資的時候扣除的時候多扣了吧?
發(fā)工資的時候是據(jù)實的,工資扣的個人部分是正確的。
你好,扣的工資是正確的,那其他應付款不用調整的。
正常其他應付款應該借貸期末是平的,對吧??墒俏椰F(xiàn)在是借方少,貸方多。因為我做社保費時做少了
貸方多,借方少,你支付的是對的嗎?如果是的話,貸方就是多扣了。
你看一下你計提的工資是不是正確的。
工資是正確的,實際給員工沒有多扣,員工工資是根據(jù)社保明細表做的。只不過是怎么做社保費的賬時,管理費用記多了,其他應付款記少了,銀行存款扣款是對的
借應付職工薪酬 借管理費用工資 借應付職工薪酬,貸其他應付款。
老師金額我全都寫負數(shù)嗎
你好,第一個寫正數(shù),第二個寫負數(shù),第三個正數(shù),第四個正數(shù)。
兩個借應付職工薪酬,兩個正數(shù)嗎
麻煩老師講解一些,這幾筆分錄代表什么意思,我沒理解,謝謝
你好,第一個是紅沖。多計提的是你其他應付款少扣除了,現(xiàn)在多扣除。
這樣寫保存不上,借貸不平衡
啊,截圖你填寫的看一下的。
可以看到圖片嗎,老師?
你好,最后一個是正數(shù)?;@子的。
老師,我其他應付款,計提是少記了,我現(xiàn)在補提,應該記借方吧,借方增多
你好,你是少支付了還是少從工資里扣除?
如果是少支付了的話,應該是借其他應付款貸銀行存款。在銀行存款余額也不對嗎?