你好,待處理財產(chǎn)損益,這個是什么業(yè)務(wù)的 應(yīng)付獎金,借管理費用等 貸應(yīng)付獎金 銀行存款庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)不對,查一下什么原因?

接手一家單位賬務(wù),以前沒有具體的賬目,申報的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付賬款,不清楚應(yīng)付的單位,有貨幣資金但是和銀行余額對不上,余額表現(xiàn)金還是負(fù)數(shù)。我該怎么調(diào)賬?
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師 中途建賬 之前未做賬 現(xiàn)在整理出現(xiàn)金 銀行存款 其他應(yīng)收應(yīng)付 固定資產(chǎn) 填入期初數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表不平 怎么調(diào)整?
咨詢老師問題一 庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)35000多,以前的會計沒有給錢的一律用庫存現(xiàn)金支付,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬,怎么寫分錄 問題二 應(yīng)付職工薪酬f余額是負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬,怎么寫分錄 問題三 公司購買的電子產(chǎn)品3萬多的.會計直接計入借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,我需要調(diào)賬嗎?如果不計入固定資產(chǎn)會有什么壞處嗎
接手舊賬,期初余額里,待處理財產(chǎn)損益有負(fù)數(shù), 應(yīng)付獎金, 銀行存款和現(xiàn)金中都有出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么做分錄調(diào)賬
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
你這些負(fù)數(shù)他是沒法支付的。