你這個已經(jīng)認證了,就要相對應(yīng)的抵扣的
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián),對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師,我們是采購方,之前認證抵扣過,現(xiàn)在需要采購?fù)素?,我們申請紅字信息表,比如是在7月份開的信息表,在8月份報稅的時候,是不是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是收到紅字發(fā)票在進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認證做正確的,稅金不用在進項稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
老師一般納稅人,3月份的發(fā)票忘記作廢了,被對方認證了,現(xiàn)在8月份對方給我們開紅字信息表,然后做進賬稅額轉(zhuǎn)出,對方可以用8月份的稅額抵扣嗎,還是必須要交稅
老師你好,我們?nèi)〉玫?月份的1張發(fā)票,8月份申報增值稅時,此張發(fā)票已認證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發(fā)票,如果對方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認證抵扣的發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?老師
咨詢下:發(fā)票項目名稱為技術(shù)服務(wù)*某某某服務(wù),這樣的發(fā)票 可以開出來嗎?技術(shù)服務(wù)?
老師如果出口型企業(yè),對方是小規(guī)模開了一個點普票,那我要怎么做
利潤表中的本期金額是本年累計嗎?
老師,電子發(fā)票(普通發(fā)票)公司名稱有個空格這張發(fā)票合格嗎?可以用嗎?
高鐵退票扣費怎么下賬?
殘保金人數(shù)超過30人。按照比例。是怎樣減免的
老師好,9月取得的材料發(fā)票需要9月抵扣進項需要在9月認證嗎
老師你好,一家信息技術(shù)公司小規(guī)模納稅人,在其它公司購買基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)費,比如5000元,這個服務(wù)費應(yīng)該入什么科目
之前月份計提地方教育附加,做到教育費附加去了。分錄要怎么做,一筆調(diào)整
老師 我要賣房個稅怎么繳納
對方給我們開紅字以后,他們就要交稅了嗎
你們同意之后,就不需要繳稅了
啥意思,我沒有明白,這張發(fā)票是3月份開的,我現(xiàn)在才知道忘記作廢了,這個找對方給我們開紅字信息表,對方不是就要做進賬稅額轉(zhuǎn)出了嗎,他們轉(zhuǎn)出來的那筆稅款,是不是得交稅
你們要在系統(tǒng)里面同意這個紅沖發(fā)票啊
對啊,他們開紅字信息之后我們就可以開負數(shù)發(fā)票了
是啊,你們開負數(shù)發(fā)票,就是同意了啊
我負數(shù)發(fā)票開出來了,對方也不用多繳稅款了嗎
是的,你的理解是正確的