你好,這個40萬具體的都有哪些稅款,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅這些嗎?

老師,我們收到一張票,對方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時記賬分錄是借:管理費用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費用,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補繳企業(yè)所得稅,把憑證給他們看,因為現(xiàn)在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納,我現(xiàn)在憑證該怎么做
老師,公司去年3季度盈利繳了幾十塊錢的企業(yè)所得稅,然后年終是虧了,因為沒有開票就沒有做賬,然后現(xiàn)在做年終匯算要退稅,就被稅務(wù)監(jiān)控到了,現(xiàn)在叫把利潤調(diào)上去,繳了一點稅,那么我現(xiàn)在賬要怎么做呢?然而現(xiàn)在馬上要開票是包含去年的收入。
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時間,我發(fā)現(xiàn)原來的會計在做賬時,因2019年年底成立的公司,開了一些銷項發(fā)票,因有些款沒有在年底前到賬,沒有成本票,所以原來的會計就虛做了300萬的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款),截止到目前,我看其他應(yīng)付款的貸方金額過大,怕引起稅務(wù)的關(guān)注,老師,我怎么調(diào)一下合適呢?
老師你好,我發(fā)現(xiàn)公司幾年前收到的增值稅專用發(fā)票(費用發(fā)票)還有沒有勾選的,還有一部分電子通行費專票,因為這些專票現(xiàn)在已經(jīng)找不到了,我不想抵扣了,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上怎么把這部分找不到進項票的去掉
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度,我發(fā)現(xiàn)2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發(fā)票支撐,現(xiàn)在一直讓老板去補這個暫估發(fā)票進來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑,現(xiàn)在我是這家賬務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人,我有點擔(dān)心我有風(fēng)險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
虛開的發(fā)票賬上掛著應(yīng)付賬款的話, 借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
40萬不是稅款,只是罰款,稅金另外交。
借營業(yè)外支出罰款貸銀行
可以抵扣所得稅嗎?
抵扣不了的,行政 罰款抵扣不了增m所得稅。