你好!是的。你也可以當(dāng)無票收入

老師,我們主要是做加工生產(chǎn)白灰,這邊要開始動(dòng)工了,但是我們現(xiàn)在就是開始平整土地,然后我們從個(gè)人的手里租那種就是鉤機(jī)呀。就是租這種設(shè)備,這設(shè)備是個(gè)人的,他開來我一天可能給他1200到1500塊錢,我想問一下這種情況我們能從稅務(wù)局,他能取得發(fā)票嗎?因?yàn)樗挥兴〉谩N也拍軐~戶才能下賬吧,或者就是我想的是不是要是給他報(bào)個(gè)稅,可是報(bào)個(gè)稅一個(gè)月3萬對吧,打一天1000的話,他這也得3萬塊錢了,太高了吧,我想問問,咱就是它這個(gè)能從稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后需要交多少稅,然后有什么政策上方面兒的問題,能省點(diǎn)兒稅嗎?
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,想問下。我司報(bào)廢的舊設(shè)備機(jī)器,能用的配件都全部拆下來備用了,剩下的就是沒用的外殼或者架子等了。按廢鐵賣掉,想問問這個(gè)情況 需要開出售舊設(shè)設(shè)備發(fā)票嗎
之前的財(cái)務(wù)把往來賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬 沒有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險(xiǎn),請問可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對方開給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請問 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?


是按廢鐵性質(zhì)給回收公司拉走,那如果對方要求開票呢,現(xiàn)在都是開數(shù)電發(fā)票,是開專票還是普通發(fā)票,稅率按什么要求?
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人,抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎
我們是一般納稅人
你好!你抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎
每個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)抵扣呀
你好!不是,是你賣出去的這個(gè)設(shè)備,之前買進(jìn)來的時(shí)候,是有進(jìn)項(xiàng)稅的嗎
有抵扣呢,都是專票來的17%
你好!這樣的話,你開出去是13%的稅率
意思我現(xiàn)在出售舊設(shè)備需要開13%的稅率發(fā)票,那也是要開專票了,對方是回收有限公司,有沒有影響呀
你好!這個(gè)沒事的了??梢云胀òl(fā)票。但是也是13%
那如果對方要抵扣 肯定是要專票了
你好!是的。就是這樣理解
好的,謝謝 老師
你好!不用客氣的了