您好!這個(gè)都屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的技術(shù)服務(wù)技術(shù)開發(fā)
我司簡稱A在B的項(xiàng)目中為C提供信息技術(shù)外包服務(wù),與小規(guī)模B簽訂合同開具信息技術(shù)服務(wù)普票6個(gè)點(diǎn),B支付我司外派員工的薪酬。期間我司員工在工作中產(chǎn)生的打車住宿費(fèi),發(fā)票交給C,C將錢打給B,B在將錢打給我司,我司需要開具對應(yīng)金額的發(fā)票。請問這樣處理是否合適,是否有更合適的處理方式。
A是物流公司 B是供應(yīng)商 C是購買方(A與C是同一法人),B與C簽訂購銷合同,并由A負(fù)責(zé)運(yùn)輸,正常情況下B應(yīng)付A運(yùn)費(fèi),C付B貨款,(A與C是同一法人)現(xiàn)把B應(yīng)該付給A的運(yùn)費(fèi)直接抵減C應(yīng)付B的貨款費(fèi)用,A開給了B運(yùn)費(fèi)發(fā)票,B開給C銷項(xiàng)發(fā)票,C付款是-B應(yīng)付A的運(yùn)費(fèi)部分=C應(yīng)付B的貨款費(fèi) 現(xiàn)在B應(yīng)付A運(yùn)費(fèi)553800元,A給B開票60萬多開46200元;C應(yīng)付B貨款243658.47元,如果把B應(yīng)該付給A的運(yùn)費(fèi)直接抵減C應(yīng)付B的貨款費(fèi)用,那現(xiàn)在C還應(yīng)付B多少貨款呢
老師您好! a為甲方購貨方 b為乙方代理C產(chǎn)品 c為制產(chǎn)品方 :ab已簽紙質(zhì)合同價(jià)1.1w,b已為α開了按合同上的專票1.1w; 因A購這個(gè)產(chǎn)品需在網(wǎng)頁與C簽電子合同才能用后臺,所以b方替a在網(wǎng)頁簽了ac電子合同(簽約過程α方負(fù)責(zé)人掃碼授權(quán)的),電子合同價(jià)為1w(a不知道1w),c已為a開普票1w,但普票不給α做賬; a已按合同打款給b,b找一家公司的對公戶按ac電子合同價(jià)1w打款給C, b已按銷售協(xié)議分潤比例金額開專票給C, C已打款給b分潤金額。 ? 以上是否能做得了賬?
老師,您好! a為甲方購貨方 b為乙方代理C產(chǎn)品 c為制產(chǎn)品方 :ab已簽紙質(zhì)合同價(jià)1.1w,b已為α開了按合同上的專票1.1w; 因A購這個(gè)產(chǎn)品需在網(wǎng)頁與C簽電子合同才能用后臺,所以b方替a在網(wǎng)頁簽了ac電子合同(簽約過程α方負(fù)責(zé)人掃碼授權(quán)的),電子合同價(jià)為1w(a不知道1w),c已為a開普票1w,但普票不給α做賬; a已按合同打款給b,b找一家公司的對公戶按ac電子合同價(jià)1w打款給C, b方有與c方的合作產(chǎn)品的銷售協(xié)議,b開專票給α購方,問題:因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)購進(jìn)是10000,分潤比例是5:5,b直接開5000專票給C,C打款給B,所以B直接開票給c含稅價(jià)5000專票給C 直接省略了c方?jīng)]給B方開b方購進(jìn)的發(fā)票,是可以的嗎?如果c沒開發(fā)票給B,而是開普票給了A,但不給A普票做賬,最后是哪方不正常?
A:甲方 B:代理商 C:廠家 如下圖1 AB簽合同,B開票給A,開票名稱或商品編碼簡稱 多少 才對?(B實(shí)際業(yè)務(wù)是C開發(fā)好了,C發(fā)包給B,B再去給A配置好來) 圖2 B與C簽合同,C開票給B,開票名稱是開發(fā)費(fèi)。 B
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
出開發(fā)票在那個(gè)平臺開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎,沒搞過
企業(yè)基層工會做賬 2022年職工團(tuán)建 借:職工活動支出-文體 16892 貸:銀行存款 16892 (貨款已轉(zhuǎn)) 然后2025年 開具16892的發(fā)票作廢了 開成10672的發(fā)票 然后6220元也給我們退回來了如何做賬
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對方要我方開9點(diǎn)的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開出去的票稅類編碼不對,購買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后的介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人在審核時(shí)需要審核哪幾個(gè)附件?
老師,如果6月增值稅申報(bào)表報(bào)錯了,只用更正6月的申報(bào)表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
老師您好,請問一下 圖1 ab簽合同,b開票給a,合同里沒有寫清楚開票信息,是不是b價(jià)稅合計(jì)為23700/1.01=23465.34653/1.01=23233.01637,就是可以1%稅款由a承擔(dān)?
b為小規(guī)模,老師
老師您好,請問一下 圖1 ab簽合同,b開票給a,合同里沒有寫清楚開票信息,請問b開多少時(shí)?1%稅款是由a承擔(dān)的
還是只有b是一般納稅人時(shí),才能這樣子操作?( 合同里沒有寫清楚開票信息,請問b開多少時(shí)?1%稅款是由a承擔(dān)的)
如下圖開*信息技術(shù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 對?
B執(zhí)照經(jīng)營范圍:網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、銷售;銷售:電腦及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
您好!稅金是由開票方承擔(dān)的哦,用合同含稅金額/1.01*1%來計(jì)算
稅收編碼是沒有問題的,這個(gè)范圍可以開