你好!借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
老師,之前公司做賬實(shí)收資本沒到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?
老師,實(shí)收資本賬務(wù)調(diào)整請(qǐng)指教,之前會(huì)計(jì)實(shí)收資本未到賬就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在覺得不合理怎么調(diào)整合適,請(qǐng)指教?
老師之前做的借銀行存款,貸實(shí)收資本,現(xiàn)在想要更正這次分錄,把實(shí)收資本轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,可以借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款嗎?
老師,請(qǐng)問賬套里以前沒有錄入實(shí)收資本的金額,但是現(xiàn)在需要錄入實(shí)收資本,應(yīng)該怎么調(diào)賬?(內(nèi)賬,只調(diào)整賬套,銀行存款沒有新增金額)
老師,公司去年9月成立,實(shí)收資本沒到位,我會(huì)計(jì)分錄做成了借:其他應(yīng)收款貸:實(shí)收資本現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表,分錄該怎么做
老師,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么區(qū)分用哪個(gè)科目?我知道貨款肯定是用應(yīng)付賬款的,其他買別的東西用還沒付款的時(shí)候用什么科目
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,報(bào)完稅了也交了這1158.34的稅款了,忘記計(jì)提這部分所得稅費(fèi)用了,反結(jié)帳回去計(jì)提這部分所得稅費(fèi)用,那還需要改報(bào)表嗎?
老師,之前做通信費(fèi)是用付款的單子報(bào)銷做賬的,現(xiàn)在開發(fā)票了怎么沖賬
請(qǐng)問老師,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,車間生產(chǎn)設(shè)備在什么情況下可以不計(jì)入折舊?
通行費(fèi)發(fā)票是不是也可以勾選抵扣啊
我們是做凈水器處理的,就是安裝機(jī)器之后居民在機(jī)器上打水,我門這個(gè)增值稅稅率是多少?
老師,公司名下有車轉(zhuǎn)讓出去 這個(gè)需要繳納印花稅 我想問下是按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書局繳納嗎?那這個(gè)字目需要選擇什么
老師,建筑公司收到的挖掘機(jī)租賃費(fèi)是計(jì)入哪個(gè)科目呢
運(yùn)輸公司 別人掛靠進(jìn)來的車輛 進(jìn)項(xiàng)稅額我們可以抵扣嗎
老師,我公司工資138000,外包公司開5個(gè)點(diǎn)普票(如下圖),現(xiàn)在我公司想讓外包公司開6個(gè)點(diǎn)專票,為什么他們要在138000的基礎(chǔ)上另加6.72個(gè)稅點(diǎn)錢?
企業(yè)所得稅匯算用調(diào)整嗎?
你好!這個(gè)不用調(diào)賬
不用從以前年度損益調(diào)整里轉(zhuǎn)一下嗎?
你好!這個(gè)不需要的了