你好, 紅字是可以抵銷(xiāo)項(xiàng)稅額的
這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)出去,但是有收到供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)的紅色發(fā)票,那我不想繳那么多稅有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣掉退的紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嘛?
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷(xiāo)售方,然后我們上個(gè)月銷(xiāo)售的貨物在上個(gè)月已開(kāi)具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷(xiāo)售退回,需要開(kāi)具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒(méi)有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬?gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開(kāi)具出來(lái)之后,后面購(gòu)買(mǎi)方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票賽?
上個(gè)月供應(yīng)商給我們開(kāi)了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣也沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生銷(xiāo)售折讓,他給我們開(kāi)紅字發(fā)票,說(shuō)讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣,想問(wèn)一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
嗯,你好,我想問(wèn)一下,嗯,我下一個(gè)月有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我這個(gè)月已經(jīng)銷(xiāo)售了一個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了。我想問(wèn)一下,嗯,我能用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵抵扣我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)的發(fā)票嗎?
嗯,你好,我想問(wèn)一下,嗯,我下一個(gè)月有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我這個(gè)月已經(jīng)銷(xiāo)售了一個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了。我想問(wèn)一下,嗯,我能用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵抵扣我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)的發(fā)票嗎?
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫(xiě)下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問(wèn):這道題無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個(gè)30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
就是上個(gè)月退的稅額可以抵這個(gè)月的銷(xiāo)售稅額是吧,那這個(gè)月就可以不要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),是這樣嗎
沒(méi)問(wèn)題,只要你的開(kāi)的正數(shù)發(fā)票大于紅字發(fā)票就行
上個(gè)月紅字發(fā)票退的多,這個(gè)月銷(xiāo)售正數(shù)發(fā)票只開(kāi)了一點(diǎn),沒(méi)有超過(guò)紅字發(fā)票是小于的
那不行,紅字大于正數(shù)您自己申報(bào)不過(guò)去的
好的,謝謝老師
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