最好給他申報個稅的。按照勞務(wù)報酬,
老師,你好,我沒有工作,今年代開發(fā)票,有勞務(wù),和貨物,(那個匯算清繳的包括工資薪金,勞務(wù)報酬所得和這個特許權(quán)使用費,還有一個是稿酬所得),但我這只有一個勞務(wù)和貨物,這個明年需要做匯算清繳嗎?
老師,公司接收了一張票,然后有公司為個人代扣代繳,申報了勞務(wù)報酬之后,這會算在企業(yè)所得稅匯算清繳的工資總額中嗎?我的問題是他需要我計提工資嗎嗎?還是根據(jù)票直接做賬就好
老師,請問在我們公司做了勞務(wù)的農(nóng)民工沒有給我們開票過來了,但我們公司按照農(nóng)民工工資花名冊在自然人客戶端給他按勞務(wù)報酬申報了個稅,我們公司在企業(yè)稅匯算清繳時候,這部分人工費需要調(diào)增嗎?
老師我們之前的代賬公司在去年調(diào)整了2020年的工資,那么現(xiàn)在賬拿回來我們需要在2022年匯算清繳里調(diào)增嗎 、我們之前的代賬公司在去年調(diào)整了2020年的工資,那么現(xiàn)在賬拿回來我們需要在2022年匯算清繳里調(diào)增嗎? 我們代賬公司幫我們做的賬每一年工資收入和申報系統(tǒng)里的也不一致,這種情況我怎么處理?
老師,請問一下對公支付的臨時工工資,對方不開勞務(wù)發(fā)票,我公司也要申報代扣代繳勞務(wù)報酬工資嗎
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
次年匯算清繳合并綜合所得,綜合所得累計在6萬以內(nèi)的,可以全額退回。
問題是好幾個人,也很麻煩、別人也別愿意承擔個稅、如果我這邊不申報勞務(wù)報酬,有關(guān)系嗎
沒有給你開發(fā)票,沒有影響的。
那我明年匯算清繳的時候。調(diào)增為什么費用呢
調(diào)增的是你的裝修費。
就是把勞務(wù)報酬工資都做到裝修費用、是嗎
是的,一塊都做裝修費。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。