你好,這個(gè)不行。因?yàn)榘ゎ^他是個(gè)人,然后呢個(gè)體戶他是另外一個(gè)單獨(dú)的單位,個(gè)體戶他不能代替包工頭開發(fā)票。
成立了幾年的公司最近為了參加投標(biāo)成立了一個(gè)一般戶用于代辦墊資實(shí)收資本出了份驗(yàn)資報(bào)告后馬上被代辦把錢轉(zhuǎn)走了并且一般戶也立馬注銷了,并未去工商局去做資本認(rèn)繳,那我可以對這個(gè)一般戶不做賬務(wù)處理也不體現(xiàn)實(shí)收資本嗎?
總公司開了一百萬發(fā)票出去,但是沒有這個(gè)月的成本票,有去年發(fā)民工工資還有幾百萬計(jì)提在工程施工里面沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的,現(xiàn)在可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師:我現(xiàn)在接手一個(gè)建筑公司帳務(wù),他們2022年一年都沒有做工資表,2023年1月因?yàn)殚_了700多萬的發(fā)票,所以才想起來補(bǔ)做去年一年的工資表做成本,這種操作可以嗎?個(gè)稅系統(tǒng)能補(bǔ)申報(bào)去年一年的個(gè)稅嗎?
問下,以前給包工頭轉(zhuǎn)賬,他提供工資表,現(xiàn)在想讓他合規(guī),他又個(gè)體戶,補(bǔ)開以前的發(fā)票可以嗎
去年支付給包工頭的工資,他提供了工資表作為成本轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在今年他成立了個(gè)體戶,現(xiàn)在用這個(gè)個(gè)體戶補(bǔ)開去年的這幾筆款的發(fā)票可以嗎??
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
也就是說你的發(fā)票要和你簽訂的合同上的對方要對上。
但是個(gè)體戶的負(fù)責(zé)人是他本人
是兩回事兒。負(fù)責(zé)人,他是個(gè)人個(gè)體戶,他是一個(gè)單位。
那就用他的提供的工資表可以嗎,做成本,有公司跟他個(gè)人簽訂的合同,還有往來款
你好包工頭,只有工資表做賬可以,但是不能稅前扣除稅前扣除需要發(fā)票的。
意思是所得稅匯算的話不可以是嗎
還有,我一直核定征收所得稅的,但是在月底變成了查賬的,這個(gè)前面11個(gè)月的成本怎么弄,
成本按照實(shí)際發(fā)生 第1個(gè)是對的。
怎么理解??
把你的問題補(bǔ)充完整。
第一個(gè)問題.只有工資表不可以在所得稅稅前扣除嗎?如果扣除了,來年補(bǔ)發(fā)票可以嗎?? 第二個(gè)問題,本來是核定征收企業(yè)所得稅,但是在11月份變成了查賬征收,那之前的1-10月份成本怎么處理,核定征收的時(shí)候成本這款不需要的呀,有的話也是支付款,后面附個(gè)工資表
一個(gè)問題說的是包工頭,他和工資沒有關(guān)系,必須有發(fā)票才能扣除。
你好,把前面成本的發(fā)票啥都整理一下,但是沒有發(fā)票,也把數(shù)據(jù)整理一下把賬補(bǔ)上,然后具體扣除的情況你要聯(lián)系你稅務(wù)局,因?yàn)檫@和各地合理是不一樣的。
那已經(jīng)扣除了,怎么補(bǔ)救呢,
你好,那就更正申報(bào)補(bǔ)交稅款就行了。
你的意思是主動(dòng)更正申報(bào)。這樣會(huì)不會(huì)反而受到稽查??
你好是的是這樣的的
問下,本身這個(gè)包工頭就是公司的員工,他又接公司的勞務(wù)做,這個(gè)他是不是可以代開發(fā)票,公司這邊需要給他申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳嗎,
內(nèi)部承包是可以 要代開發(fā)票? ?不用代扣 是稅局自己收稅?
去年用工資表做的稅前扣除,今年個(gè)人補(bǔ)了代開的發(fā)票,直接把代開的發(fā)票,放進(jìn)去年的憑證下面,做附件可以嗎?!
如果你去年沒調(diào)整,那你就這樣處理也行,但是他不正規(guī)。