你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?多結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,您好!請教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺不對,請老師指點(diǎn),謝謝
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
老師請問生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 差額0.01怎么調(diào)整 生產(chǎn)成本余額多0.01
請問下各位老師,要調(diào)整以前的庫存商品跟結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做憑證調(diào)整?
以前年度庫存結(jié)賬數(shù)量有誤,成本結(jié)轉(zhuǎn)無誤的。那我要怎么調(diào)整庫存數(shù),要把數(shù)量調(diào)整回來,庫存商品和那個(gè)科目啊,賬務(wù)處理 謝謝
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費(fèi)需要做計(jì)提分錄嗎還是直接做借管理費(fèi)用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯(cuò)了,6.30計(jì)提的所得稅憑證上寫的是120,7.6繳納的時(shí)候?qū)嶋H是76。這個(gè)情況應(yīng)該怎么辦
公司商品過期不能銷售了,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷售蔬菜大棚開票幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實(shí)收資本30萬,其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤負(fù)的312700元,這12700能做實(shí)收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬管理費(fèi)退回了20萬至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開票給A公司,只愿意開票給B公司,請問可以C開給B,B再開票給A公司嗎?這樣是否合理
哪個(gè)老師能幫講明白點(diǎn)啊 混亂 不是說上年年末的喪失的租金可以直接用稅后的嘛 這個(gè)題目怎么不是呢 ,0這個(gè)題目跟本年年初收取是一樣的
個(gè)人房東,水電發(fā)票怎么開具
老師,你好,請問營業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請問建筑勞務(wù)公司,需要打款50萬勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,需要對方提供什么資料呢?
多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)的?
有多轉(zhuǎn)有少結(jié)的,上一任留下來的,,太多單品了
如果是小企業(yè),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的多結(jié)轉(zhuǎn)了,借庫存商品,貸利潤分配,未分配利潤, 少結(jié)轉(zhuǎn)了,做相反的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。