借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
老師你好我想咨詢一下咨詢服務類公司開的發(fā)票怎么樣做賬
老師,咨詢服務公司收到這樣的發(fā)票,可以入到管理費用-咨詢費嗎?
老師,請問我公司建停車場,前期的工程咨詢費、造價咨詢服務費這些全計入在建工程嗎?收到的是專票,已經(jīng)抵扣掉了,怎么做賬呢?
老師,法律咨詢公司,收到了咨詢服務費,做賬流程是怎么樣的,
老師,公司收到兩張專票,稅率都是6%,分別是,法律咨詢,代理費和法律咨詢顧問費,這個如何做賬?分錄咋做?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
沒有成本嗎,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
成本就是人工,把工資計入成本就可以了
請問如何寫分錄
借:主營業(yè)務成本
貸:應付職工
借:應付職工
貸:銀行存款
好的,謝謝老師
若是新公司,公司還沒有主營業(yè)務收入,可以把工資記入管理費用嗎
建議計入成本,這樣會好點,要不然會造成費用過大,成本沒有
好的,老師,法律咨詢服務公司的成本只有人工工資嗎,還有沒有別的
一般就是人工費,其他的成本少
好的,老師,感謝
不客氣,很高興幫您