是的,就是那樣的分錄
外賬付的工資 內(nèi)賬里直接借各種費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款唄? 內(nèi)賬和外賬 庫存現(xiàn)金 銀行存款不可能對的上是吧 內(nèi)賬銀行存款怎么做呀
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
計(jì)提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個人部分 貸:個稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個人部分 貸:個稅 實(shí)際發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
像這種一建賬就發(fā)工資的我錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 對不?
老師好!季度開票有利潤,以前年度(五年內(nèi))有虧損,季度申報可以彌補(bǔ)嗎?
老師好,企業(yè)固定資產(chǎn)車輛買回來的時候就說二手的,現(xiàn)在報廢了,怎么記賬
老師我們?nèi)谫Y了一臺機(jī)器,融租的服務(wù)費(fèi)開的專項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
開工資有罰款怎么寫分錄,是加個其他應(yīng)收款不
工會21年掛賬其他應(yīng)收款!22年用于一個活動費(fèi)用了!這個活動一直沒有做進(jìn)賬里面!現(xiàn)在如何更正?是補(bǔ)做嗎?如何補(bǔ)?分錄怎么做?
海關(guān)進(jìn)出口關(guān)稅繳款書可以當(dāng)發(fā)票使用,抵扣成本么
我家是云倉公司 給客戶開的發(fā)票是“物流輔助服務(wù)-倉儲服務(wù)費(fèi)”需要交印花稅嗎
?老師我實(shí)操課沒來得及聽,明天去面試物流公司內(nèi)賬會計(jì),我想問下操作流程,您能幫我一下嗎?或者發(fā)我一些關(guān)于物流公司的賬務(wù)處理方式的文件,不知道您有沒有整理好的呢,以前沒做過,只有初級證。
這樣合起來,就是做錯了啊,對嗎,等于沒做啊
我公司業(yè)務(wù)就是做物流,報關(guān)這些。 有時也會因業(yè)務(wù)關(guān)系找第三方合作,對方給我們開的發(fā)票也是代理服務(wù)費(fèi),代理運(yùn)費(fèi),國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù) 這現(xiàn)在需要錄入會計(jì)憑證,費(fèi)用記到主營業(yè)務(wù)成本--(應(yīng)如何寫好?)摘要又應(yīng)如何寫比較適合
不需要先記 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 也可以的吧
如果沒有計(jì)提,就要先計(jì)提
我這樣子錄到后面它那資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬竟然是負(fù)數(shù)的[撇嘴]
這個月才建賬的怎么計(jì)提?
那根據(jù)發(fā)放的工資表計(jì)提