你好,可以的,可以這么做的。
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生的時(shí)候?qū)懙氖墙钁?yīng)交稅費(fèi)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,剛才在電子稅務(wù)局勾選之后,憑證要怎么寫?
老師,還未在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,我做賬的時(shí)候,是借計(jì)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”吧?
取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要電子稅務(wù)局先入賬是嗎?抵扣的時(shí)候再勾選?
現(xiàn)在實(shí)行數(shù)電票后是在電子稅務(wù)局里勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?對方開的非數(shù)電票也能在電子稅務(wù)局里勾選嗎?還是需要在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選?
老師,在廣州取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要在廣東省電子稅務(wù)局,先勾選認(rèn)證,如果要抵扣再勾選抵扣?認(rèn)證和抵扣不是一件事?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬。可以嗎?
建筑施工活動(dòng)板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請問會計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
本月入賬的下月或者下下月都可以抵扣是嗎?入賬就是防止對方紅沖和重復(fù)報(bào)銷對不?對需要抵扣的時(shí)候不產(chǎn)生影響是嗎?
對的,是的,不影響的
老師,本月開出一張費(fèi)用專票給廠家的陳列費(fèi)稅率6% 價(jià)稅合計(jì)50000 廠家之后返費(fèi)用50000到采購平臺上充當(dāng)我們貨款。這個(gè)怎么做賬呢?錢沒有到我們公司賬戶,后期以返利的形式充當(dāng)貨款
借預(yù)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
就這一個(gè)分錄嗎?后期還有步驟嗎?老師我暫時(shí)把上月所有銷售費(fèi)用入賬了,取得的進(jìn)項(xiàng)還沒入。想再問下已入賬企業(yè)所得稅稅前扣除和稅后有啥不同,我們上月剛成立的公司 都是虧損的 。選稅前扣除還是稅后呢?
你好,次月抵扣貨款的時(shí)候,借庫存商品貸預(yù)付賬款就可以了。
有發(fā)票的就可以稅前扣除,就是你交企業(yè)所得稅之前扣除 不允許抵扣的,就是不允許稅前扣除。
我可以理解成 上月收到發(fā)票已做賬的都可以入賬企稅稅前扣除。不允許抵扣的費(fèi)用要先自己判斷是嗎?牽扯到后期的納稅調(diào)增是不?
你好是的,是這么做的。
而且有些是有扣除比例的,你需要自己分開。比如福利費(fèi)、招待費(fèi)、宣傳。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。