你好,可以的,可以這么做的。
進項稅發(fā)生的時候?qū)懙氖墙钁欢愘M帶抵扣進項稅,剛才在電子稅務局勾選之后,憑證要怎么寫?
老師,還未在電子稅務局勾選認證的進項票,我做賬的時候,是借計“待抵扣進項稅額”吧?
取的進項發(fā)票要電子稅務局先入賬是嗎?抵扣的時候再勾選?
現(xiàn)在實行數(shù)電票后是在電子稅務局里勾選抵扣進項嗎?對方開的非數(shù)電票也能在電子稅務局里勾選嗎?還是需要在發(fā)票綜合服務平臺勾選?
老師,在廣州取得增值稅進項發(fā)票,需要在廣東省電子稅務局,先勾選認證,如果要抵扣再勾選抵扣?認證和抵扣不是一件事?
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟和限制進入定價怎么區(qū)別,都有降低價格
老師,我們有個廠房租出去了,稅務局讓交租賃費,我們怎么辦
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
本月入賬的下月或者下下月都可以抵扣是嗎?入賬就是防止對方紅沖和重復報銷對不?對需要抵扣的時候不產(chǎn)生影響是嗎?
對的,是的,不影響的
老師,本月開出一張費用專票給廠家的陳列費稅率6% 價稅合計50000 廠家之后返費用50000到采購平臺上充當我們貨款。這個怎么做賬呢?錢沒有到我們公司賬戶,后期以返利的形式充當貨款
借預付賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
就這一個分錄嗎?后期還有步驟嗎?老師我暫時把上月所有銷售費用入賬了,取得的進項還沒入。想再問下已入賬企業(yè)所得稅稅前扣除和稅后有啥不同,我們上月剛成立的公司 都是虧損的 。選稅前扣除還是稅后呢?
你好,次月抵扣貨款的時候,借庫存商品貸預付賬款就可以了。
有發(fā)票的就可以稅前扣除,就是你交企業(yè)所得稅之前扣除 不允許抵扣的,就是不允許稅前扣除。
我可以理解成 上月收到發(fā)票已做賬的都可以入賬企稅稅前扣除。不允許抵扣的費用要先自己判斷是嗎?牽扯到后期的納稅調(diào)增是不?
你好是的,是這么做的。
而且有些是有扣除比例的,你需要自己分開。比如福利費、招待費、宣傳。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。