你好,可以的,可以這么做的。

進項稅發(fā)生的時候寫的是借應交稅費帶抵扣進項稅,剛才在電子稅務局勾選之后,憑證要怎么寫?
老師,還未在電子稅務局勾選認證的進項票,我做賬的時候,是借計“待抵扣進項稅額”吧?
取的進項發(fā)票要電子稅務局先入賬是嗎?抵扣的時候再勾選?
現(xiàn)在實行數(shù)電票后是在電子稅務局里勾選抵扣進項嗎?對方開的非數(shù)電票也能在電子稅務局里勾選嗎?還是需要在發(fā)票綜合服務平臺勾選?
老師,在廣州取得增值稅進項發(fā)票,需要在廣東省電子稅務局,先勾選認證,如果要抵扣再勾選抵扣?認證和抵扣不是一件事?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
本月入賬的下月或者下下月都可以抵扣是嗎?入賬就是防止對方紅沖和重復報銷對不?對需要抵扣的時候不產(chǎn)生影響是嗎?
對的,是的,不影響的
老師,本月開出一張費用專票給廠家的陳列費稅率6% 價稅合計50000 廠家之后返費用50000到采購平臺上充當我們貨款。這個怎么做賬呢?錢沒有到我們公司賬戶,后期以返利的形式充當貨款
借預付賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
就這一個分錄嗎?后期還有步驟嗎?老師我暫時把上月所有銷售費用入賬了,取得的進項還沒入。想再問下已入賬企業(yè)所得稅稅前扣除和稅后有啥不同,我們上月剛成立的公司 都是虧損的 。選稅前扣除還是稅后呢?
你好,次月抵扣貨款的時候,借庫存商品貸預付賬款就可以了。
有發(fā)票的就可以稅前扣除,就是你交企業(yè)所得稅之前扣除 不允許抵扣的,就是不允許稅前扣除。
我可以理解成 上月收到發(fā)票已做賬的都可以入賬企稅稅前扣除。不允許抵扣的費用要先自己判斷是嗎?牽扯到后期的納稅調增是不?
你好是的,是這么做的。
而且有些是有扣除比例的,你需要自己分開。比如福利費、招待費、宣傳。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。