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季度申報(bào)增值稅、附加稅、印花稅等,5月怎么計(jì)提分錄?

2023-08-16 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-16 13:26

你好,咱們是小規(guī)模納稅人,是不是?

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快賬用戶2449 追問 2023-08-16 13:26

老師,是的

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齊紅老師 解答 2023-08-16 13:27

有單獨(dú)計(jì)增值稅的,確認(rèn)收入時就體現(xiàn)增值稅的。

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齊紅老師 解答 2023-08-16 13:27

發(fā)稅和附加稅,借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2023-08-16 13:27

印花稅和附加稅計(jì)提的分錄。打錯字了。

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快賬用戶2449 追問 2023-08-16 13:28

老師,具體您寫一下分錄唄

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齊紅老師 解答 2023-08-16 13:29

你好,具體那個分錄我發(fā)給你了是哪里不清楚嗎?

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快賬用戶2449 追問 2023-08-16 13:33

除了增值稅不用計(jì)提,其他計(jì)提是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育稅 地方教育 印花稅 以上對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 13:35

是的,這樣處理是對的,對的。

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快賬用戶2449 追問 2023-08-16 13:41

繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅/城建稅/教育/印花稅等 貸:銀行存款 對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 13:42

嗯,是的,這樣是正確的。

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快賬用戶2449 追問 2023-08-16 13:50

能不能繳納稅金那個月也就是10做賬時計(jì)提7-9月份的附加稅

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齊紅老師 解答 2023-08-16 13:56

好是在季度末計(jì)提需要繳納的稅款。

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快賬用戶2449 追問 2023-08-16 13:58

我月末沒計(jì)提,我是繳款那個月計(jì)提的,可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 14:04

你好是的可以補(bǔ)上對 行??

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你好,咱們是小規(guī)模納稅人,是不是?
2023-08-16
如果是一般納稅人,增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 附加稅,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 印花稅,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅。
2022-04-15
你好,印花稅不需要計(jì)提 增值稅是做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理,而不是計(jì)提。 季度所得稅,附加稅,是需要計(jì)提的?
2023-01-14
附加稅計(jì)提: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅/教育附加 城建稅
2021-07-06
同學(xué)您好,年度的是!營業(yè)賬簿印花稅=(實(shí)收資本+資本公積)*萬 分之2.5,如果是小規(guī)模納稅人,印花稅還可以減半征收
2024-01-15
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