你好,咱們是小規(guī)模納稅人,是不是?
計(jì)提增值稅、附加稅、印花稅是怎么樣做分錄的?
老師,增值稅,季度所得稅,附加稅,印花稅需要計(jì)提嗎?
季度申報(bào)增值稅、附加稅、印花稅等,5月怎么計(jì)提分錄?
#提問#老師年度印花稅怎么申報(bào),季度印花稅報(bào)完了,怎么還有年度的提示已增加季度了?怎么回事?
增值,附加,印花交稅分錄咋做,,上月未計(jì)提
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師,是的
有單獨(dú)計(jì)增值稅的,確認(rèn)收入時就體現(xiàn)增值稅的。
發(fā)稅和附加稅,借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)。
印花稅和附加稅計(jì)提的分錄。打錯字了。
老師,具體您寫一下分錄唄
你好,具體那個分錄我發(fā)給你了是哪里不清楚嗎?
除了增值稅不用計(jì)提,其他計(jì)提是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育稅 地方教育 印花稅 以上對嗎?
是的,這樣處理是對的,對的。
繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅/城建稅/教育/印花稅等 貸:銀行存款 對嗎?
嗯,是的,這樣是正確的。
能不能繳納稅金那個月也就是10做賬時計(jì)提7-9月份的附加稅
好是在季度末計(jì)提需要繳納的稅款。
我月末沒計(jì)提,我是繳款那個月計(jì)提的,可以的嗎?
你好是的可以補(bǔ)上對 行??