一般是在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)里就可以直接帶回來的。
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候什么時(shí)候填寫附表二啊?我報(bào)稅的時(shí)候附表二自動(dòng)帶出來數(shù)了
一般納稅人增值稅申報(bào),附表二第2行本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的金額,是抵扣勾選之后,自動(dòng)出來的吧。
老師,好。一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證過了。在填申報(bào)表的時(shí)候,認(rèn)證的數(shù)。填到表二哪一行,是手動(dòng)填寫嗎?還是自動(dòng)帶出來的。
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動(dòng)帶出的金額?
增值稅納稅申報(bào)表主表需要填寫哪幾行?附表一和附表二都是自動(dòng)帶出來的,我都保存了,但是主表上沒有數(shù)字?主表上需要填哪幾行,我公司是銷售一般貨物百分之13稅,一般納稅人
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。