平時(shí)不用去增加賬目進(jìn)項(xiàng)稅,按規(guī)定加計(jì)抵減的增值稅,在實(shí)際繳納增值稅時(shí),做如下分錄,未實(shí)際抵減時(shí),不做賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(實(shí)際應(yīng)納稅額) 貸:銀行存款 遞減部分貸:其他收益(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)/營(yíng)業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度)/其他收入(政府會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度)。

高新技術(shù)企業(yè),加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做?
物業(yè)服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)處理怎么做分錄呢?
服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減15% 比如這月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),加計(jì)抵減稅1.5萬(wàn),怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄?
老師生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減10%怎么做分錄
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再?gòu)?fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷售收入是100萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款,開票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問(wèn)一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,你好,現(xiàn)在電商平臺(tái)都是怎么做賬呀
董老師,別家公司借給本公司的款項(xiàng)期初建賬沒(méi)錄入,怎么補(bǔ)救?能具體說(shuō)下怎么做分錄嗎?
您好,老師,咨詢一下,本月沖紅了一張上月的票,定額的額度沒(méi)有恢復(fù),申請(qǐng)調(diào)整額度,稅務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同意申請(qǐng)嗎
老師,加油站購(gòu)買的感應(yīng)卡500張,5000元,應(yīng)該做什么分錄
老師假如我是一般納稅人供應(yīng)商給我開的普票,我開出去也是普票,銷售單入賬是價(jià)稅合計(jì)嗎


實(shí)際抵減了分錄怎么做
你看一下我的回復(fù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(實(shí)際應(yīng)納稅額) 貸:銀行存款 遞減部分貸:其他收益(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)/營(yíng)業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度)/其他收入(政府會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度)。