你好 借成本費用類科目,貸進項轉(zhuǎn)出?

請問老師 之前直接計入成本的有進項稅額的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了 我現(xiàn)在要改成正常的進項抵扣,分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認證抵扣但未做賬)
我們公司辦理了增值稅加計抵減,之前都會把留抵稅額計入待抵扣進項稅當中,現(xiàn)今做了一部分的進項稅轉(zhuǎn)出,怎么進項賬務(wù)處理
以前的進項票已經(jīng)做了成本,但是一直沒有認證抵扣,現(xiàn)在要抵扣進項,請問該怎么做分錄
請問一下 之前收到的進項已經(jīng)進行了抵扣 但是現(xiàn)在稅務(wù)通知要把抵扣的部分轉(zhuǎn)出來 會計分錄應(yīng)該怎么處理
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
怎么是這樣的
這個對的 上面咱說的是交稅的分錄?? 圖上是多了一個期末結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出的分錄? ?
那可以麻煩老師說一個完整的分錄嘛
借成 本,貸進項轉(zhuǎn)出? ?借進項轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借未交,貸銀行?
那還有一個問題 我銷售出去的稅額泥
你銷售出去的和進項沒有關(guān)系。咱現(xiàn)在說的是進項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理。
那意思我現(xiàn)在要交的稅就是進項嘛
現(xiàn)在咱要交的稅就是咱進項轉(zhuǎn)出的這筆。