你好 借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
請問老師 之前直接計(jì)入成本的有進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了 我現(xiàn)在要改成正常的進(jìn)項(xiàng)抵扣,分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,之前會計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來,但是申報(bào)的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
我們公司辦理了增值稅加計(jì)抵減,之前都會把留抵稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)中,現(xiàn)今做了一部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
以前的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了成本,但是一直沒有認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在要抵扣進(jìn)項(xiàng),請問該怎么做分錄
請問一下 之前收到的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)行了抵扣 但是現(xiàn)在稅務(wù)通知要把抵扣的部分轉(zhuǎn)出來 會計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
怎么是這樣的
這個對的 上面咱說的是交稅的分錄?? 圖上是多了一個期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄? ?
那可以麻煩老師說一個完整的分錄嘛
借成 本,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? ?借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借未交,貸銀行?
那還有一個問題 我銷售出去的稅額泥
你銷售出去的和進(jìn)項(xiàng)沒有關(guān)系。咱現(xiàn)在說的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理。
那意思我現(xiàn)在要交的稅就是進(jìn)項(xiàng)嘛
現(xiàn)在咱要交的稅就是咱進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這筆。