會計做賬只能按月折舊,所得稅申報才可以一次扣除
小于500萬的固定資產(chǎn)可以一次性記入費用,是指研發(fā)固定資產(chǎn)還是所有的固定資產(chǎn)都可以一次性記入費用
企業(yè)制定固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)時能否定義500萬以上的為固定資產(chǎn),低于500萬的都計入管理費用?
企業(yè)制定固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)時能否定義500萬以上的為固定資產(chǎn),低于500萬的都計入管理費用? 2023-08-15 08:20
您好,500萬以下固定資產(chǎn)一次性計入費用適用于所有企業(yè)嗎?
請問固定資產(chǎn)小于500萬,可以一次入費用,對嗎?是不是需要申報企業(yè)所得稅里面的固定資產(chǎn)折舊表?
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
就是這樣不行么?一般定多少價值合適呢
我想這樣500萬以上為固定資產(chǎn)這樣就跟稅法一致了 不用調(diào)整這么麻煩
單位價值超過2000以上都要做固定資產(chǎn)
那新準(zhǔn)則上又沒這條規(guī)定
不管是怎么規(guī)定,會計做賬,都是按月計提折舊,沒有說一次性計入費用哈
我是問你多少價值定為固定資產(chǎn)合適。那我定500萬以上為固定資產(chǎn),那是不是一次性計提折舊了拉
就是按2000元以上的哈,現(xiàn)在制造行業(yè)提高到5000了。沒有文件說500萬就一次計入費用哈