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老師,您幫我看一下這個表格,這個是當(dāng)月的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款您只看同行和國慶那部分,這樣您能算出來利潤嗎?

2023-08-14 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 17:02

您好,您發(fā)一下看看吧

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:03

老師,算利潤的時候為什么不能用應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款余額?

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齊紅老師 解答 2023-08-14 17:04

因為他倆是資產(chǎn)負債科目,不是和利潤相關(guān)的

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:08

老師,您看這個圖,收入為什么不能用應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款,會計上我知道怎么解釋,可是怎么跟老板解釋,

老師,您看這個圖,收入為什么不能用應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款,會計上我知道怎么解釋,可是怎么跟老板解釋,
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齊紅老師 解答 2023-08-14 17:12

這樣的話,1您跟他說,這個是資產(chǎn)內(nèi)部的科目兌換,不是損益

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:12

老師,是不是這樣的用應(yīng)收-應(yīng)付算的是賬上從開業(yè)截止到現(xiàn)在的總利潤?

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:13

不是,當(dāng)月利潤

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:14

老師,內(nèi)賬當(dāng)月收入+截止到當(dāng)月的應(yīng)收賬款-當(dāng)月支出-截止到目前的應(yīng)付賬款是不是應(yīng)該等于截止到目前的累計利潤

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齊紅老師 解答 2023-08-14 17:15

你說你們這個內(nèi)賬表格是吧

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:15

是的,老師

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:16

不對,不能這么算

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:17

老師,您看這個內(nèi)賬表格,看看出來當(dāng)月利潤是多少嗎

老師,您看這個內(nèi)賬表格,看看出來當(dāng)月利潤是多少嗎
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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:18

老板說他算的利潤是15萬我不知道他怎么算的

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:18

老師,我知道了

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齊紅老師 解答 2023-08-14 17:19

明白了,我以為你這個是外賬呢

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:20

老師,那這個應(yīng)收-應(yīng)付算的是什么

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:20

老師,內(nèi)賬呢

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:20

老師,您幫我看一下這個表利潤是多少

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齊紅老師 解答 2023-08-14 17:25

你們跟我們的財務(wù)口徑不一樣,我感覺你們應(yīng)該就是收入減去流水支出的

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:26

老師,你們的財務(wù)口徑是什么

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快賬用戶9946 追問 2023-08-14 17:27

老師,我明白了

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齊紅老師 解答 2023-08-14 17:30

財務(wù)的話,肯定都是損益科目了

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您好,您發(fā)一下看看吧
2023-08-14
應(yīng)收賬款是含稅金額,主營業(yè)務(wù)收入是不含稅金額,你這個公式應(yīng)該是有問題的。
2021-09-19
同學(xué)你好 這個可以的
2024-04-02
那你們要將這個錢還給股東 借:固定資產(chǎn) 150萬 貸:銀行存款 50萬 其他應(yīng)付款100萬 后期還錢時沖減其他應(yīng)付款科目。
2021-09-06
您好,還有存貨和固定資產(chǎn),這個負債表做得一點也不專業(yè),預(yù)收賬款還是個負數(shù),要重分類為應(yīng)收賬款,負債表不出現(xiàn)負數(shù)
2023-09-11
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