你好 這是甲供材料了 因為發(fā)票開你們了 自己記原材料就可以 用時記成本?
請問甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一個項目,甲方要求在乙方購買材料,乙方給甲方開了50萬的專票,甲方打款20萬到乙方,現(xiàn)在說把剩下的30萬打到乙方對公戶,但是我公司在承接這個項目拿材料的時候已經(jīng)付款了,這個30萬不應(yīng)該付到我公司嗎?
老師好,我們是甲方,乙方現(xiàn)在打算把材料錢打給我們,讓我們買材料之后發(fā)票直接給我們,這樣操作可以嗎,賬務(wù)怎么處理
甲方是施工方,我是供應(yīng)商乙,生產(chǎn)方是丙。乙方在丙方采購材料單價1000元,稅率13%。采購回來后轉(zhuǎn)賣給甲方,我們應(yīng)該將稅費(fèi)算多少才不虧本呢
老師建筑公司,我們掛靠 乙方 前期打入100萬,給乙方,然后 乙方 打款90萬給材料商(材料商是我們公司聯(lián)系),現(xiàn)在 甲方 要求乙方開 開票100萬(乙方已經(jīng)開具),那么 甲方給乙方撥付100萬,工程款,乙方是不是 扣除相應(yīng)費(fèi)用,后,剩余工程款,給我們 轉(zhuǎn)過來
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進(jìn)項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因為預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準(zhǔn)備一個什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報?是在勞務(wù)費(fèi)那里申報嗎?需要按照勞務(wù)費(fèi)扣除個稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個人,前財務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實收資本科目嗎