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老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣這樣可以嗎

2023-08-14 14:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 14:07

嗯嗯,可以的,沒問題的哈

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嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14
同學(xué)你好 你可以進(jìn)項稅先做 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
2023-08-14
就把進(jìn)項稅額調(diào)出來 借進(jìn)項稅額代表營業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
您好,那樣的話,直接就是作為進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
你好,可以的,可以抵扣七月份之前的發(fā)票。
2022-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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