你好,可以的, 沒問(wèn)題
某廠銷售甲類呻酒20噸給某副食品公司,開具稅控專用發(fā)票,收取價(jià)款58000(不含稅)。請(qǐng)計(jì)算該啤酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅。(甲類啤酒稅率為250元/噸怎么計(jì)算老師?
某廠銷售甲類呻酒20噸給某副食品公司,開 具稅控專用發(fā)票,收取價(jià)款58000(不含 稅)。請(qǐng)計(jì)算該啤酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅。(甲 類啤酒稅率為250元/噸怎么計(jì)算老師?
你好老師 3. 酒類產(chǎn)品 啤酒,黃酒:按上述處理,包裝物押金未逾期“不納入銷售額”,逾期“納入銷售額”征稅 啤酒,黃酒以外的“其他酒類產(chǎn)品”:包裝物押金無(wú)論是否返還及會(huì)計(jì)上如何核算,一律在收取時(shí)并入銷售額征稅 提問(wèn):這里的“其他酒類產(chǎn)品”只針對(duì)白酒,還是紅酒也算
請(qǐng)問(wèn)老師,酒類包裝物押金(除黃酒 啤酒外),不管退不退都要作為銷售處理嗎?這道題就是退白酒押金的,也作為銷售處理嗎?
老師,我們公司之前進(jìn)過(guò)一些啤酒,當(dāng)時(shí)這些啤酒也沒給開票,后來(lái)我們銷售啤酒的時(shí)候,有個(gè)客戶要求我們開專票,我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能給他開嗎
申請(qǐng)出口退稅有不可跳過(guò)的疑點(diǎn)是:申報(bào)的發(fā)票無(wú)電子信息,應(yīng)不予受理是什么意思?
企業(yè)購(gòu)入的固定資產(chǎn),低于500萬(wàn)的可以選擇一次性扣除折舊。在本題中,固定資產(chǎn)是200萬(wàn),會(huì)計(jì)上計(jì)提20萬(wàn)折舊,稅法上可以一次性扣除,這個(gè)納稅調(diào)減不是應(yīng)該是180萬(wàn)嗎?怎么答案是380萬(wàn)?
老師你好,我想問(wèn)一下,外出辦事出租票怎么做賬,報(bào)稅的時(shí)候需要怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師,之前開了發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主不服那么多錢,不重新開發(fā)票行不行?有什么影響?
老師好,企業(yè)自己報(bào)關(guān)到拿到報(bào)關(guān)單,這中間企業(yè)自己具體是怎么操作的呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付出去的慰問(wèn)金1000元給員工的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤(rùn)還是按照未分配利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行分紅呢,目前賬上未分配利潤(rùn)過(guò)大
你好,老師,有一張費(fèi)用專票,票面是227元,實(shí)際他報(bào)銷179元,在填報(bào)增值稅時(shí)要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)錯(cuò)錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計(jì)提了折舊,我應(yīng)該如何處理,
您說(shuō)的是增值稅吧,那企業(yè)所得稅呢?能正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?都是啤酒,但品類不一樣
同學(xué)您好,成本必須是同一種商品的成本才可結(jié)轉(zhuǎn)的
雖然都是啤酒但品類不同一定是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的是嗎?
老師您在嗎
您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的,如銷售的是10瓶A灑,成本就10瓶灑的成本,不能轉(zhuǎn)非售產(chǎn)品的成本