您好,這個(gè)可以做無票收入的

老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對(duì)方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對(duì)方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


那這個(gè)分錄我該怎么做,他給了一些收據(jù)給我45,000
無票收入和你開票一樣,做賬只是沒有開票而已。
那申報(bào)增值稅的時(shí)候,那個(gè)收入的數(shù)據(jù)我要填上嗎
對(duì),填寫在未開票收入里面。
到時(shí)候稅務(wù)局說我這個(gè)是只有收據(jù)沒有發(fā)票也做是未開發(fā)票的收入,然后填寫增值稅也是我這個(gè)數(shù)據(jù)的話,到時(shí)候有什么影響嗎
沒問題,因?yàn)槟銢]有發(fā)票,就是按照未開票收入申明。
那我拿了這個(gè)45,000的收據(jù),我就做了應(yīng)收某某人的,應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,做這個(gè)分錄嗎
公司是做啊,工程裝修的,那他的結(jié)算成本該怎么做
對(duì),做賬就是這么做的
那他這個(gè)要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)分錄要做嗎,那我做工資弄為主營業(yè)務(wù)收入行嗎,不做結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)分錄
和你正常開票一樣操作的
我以前做的都是主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品,那我這個(gè)做的是工程款的話,我就不知道這分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
你說的是你說的是對(duì)應(yīng)的沒有開票的這個(gè)嗎?
是的,老師這個(gè)沒有開發(fā)票收入的,那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本我不知道怎么去做
結(jié)轉(zhuǎn)成本和你開票一樣結(jié)轉(zhuǎn)的
他也做主營業(yè)務(wù),收入庫存商品嗎
那結(jié)轉(zhuǎn)也是主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品嗎
對(duì),做賬也是這么做的