你好,學(xué)員, 因?yàn)檫f延收益是政府補(bǔ)助產(chǎn)生的 收到款是,一次性交稅的,未來攤銷計(jì)入其他收益不需要繳納了,未來少交稅的,所以產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)
老師,這個(gè)資料二,對(duì)遞延和當(dāng)期的影響麻煩解釋下。寫下分錄 遞延所得稅費(fèi)用那,我不懂為什么算上100*15% 這個(gè)是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸其他綜合收益 不是不影響所得稅嗎?怎么還要算它了
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備和壞賬準(zhǔn)備為什么形成遞延所得稅資產(chǎn)。哪些形成遞延所得稅資產(chǎn)哪個(gè)形成遞延所得稅負(fù)債啊
老師,麻煩寫一下這道題詳細(xì)解題過程,謝謝 請(qǐng)問遞延所得稅收益是不是等同于遞延所得稅資產(chǎn)?
此題形成的是遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?為什么?既判斷是遞延所得稅過負(fù)債的理解是啥?
遞延收益為什么會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)呢,麻煩資深老師解釋
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
噢噢噢噢,這個(gè)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是什么呢?
遞延收益賬面價(jià)值比如100 計(jì)稅基礎(chǔ)是0的
計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是0
遞延收益計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值減去未來可稅前扣除的,所以100-100等于零的
未來可以稅前扣除100?老師怎么理解的呢
還有遞延收益為什么不能稅前扣除呢?麻煩老師分別回答這兩個(gè)問題
未來可以稅前扣除100?老師怎么理解的呢 遞延收益攤銷到其他收益,因?yàn)槭湛顣r(shí)候一次性交稅了,未來的其他收益不交稅,可以調(diào)減的
還有遞延收益為什么不能稅前扣除呢?麻煩老師分別回答這兩個(gè)問題 遞延收益是負(fù)債科目,不是損益科目,不能稅前扣除的
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,周末愉快