你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?

你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個稅申報(bào)時不在我這臺機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識的系統(tǒng)里提取不出來都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請問建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開具一行嗎?


如果你是一般納稅人,你是收入減去成本)/1.03乘以3%,按照這個來交增值稅,小規(guī)模有1%一般納稅人沒有1%的。
又不是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個來交稅。
比如我開2000萬3%的發(fā)票,收1500萬1%的發(fā)票,我按500萬*3%來交稅,但是我的甲方可以抵2000*3%,是這樣吧?那稅務(wù)局補(bǔ)虧了嗎?
那稅務(wù)局不就虧了嗎,打錯字了
對的,是的,因?yàn)槟阋灿?500進(jìn)項(xiàng)來抵扣呀,他怎么會虧。
那1500萬才1%呀。
只要他交了就可以的。
我真的覺得這個地方好別扭,我總覺得國家不可能吃虧,但是這個地方這個虧他吃了?
沒有 我給你開13%的增值稅,如果你是一般計(jì)稅的,你還照樣抵扣13%了,那我交的稅款不是13%,我有進(jìn)項(xiàng)抵扣。