可以入賬的,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),9.1日請專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用),借錢出去時(shí)借記其他應(yīng)收款,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。 請問9.1日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),9.1日請專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 借錢出去時(shí)是借記其他應(yīng)收款還是合同履約成本,但是這個專家費(fèi)是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢, 請問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們公司成為招標(biāo)代理商,在招標(biāo)時(shí),代中標(biāo)單位預(yù)付的專家費(fèi)因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如:8.27日招標(biāo)代理負(fù)責(zé)人從公司預(yù)支了15000元,付給專家費(fèi)以及他們的餐費(fèi)和水費(fèi)共10000元,其中餐費(fèi)和水費(fèi)有發(fā)票,專家費(fèi)無法提供發(fā)票,在中標(biāo)單位中標(biāo)后,這發(fā)生的10000元費(fèi)用,中標(biāo)單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司,餐費(fèi)和水費(fèi)的發(fā)票也要提交給他們,那我公司就沒有任何發(fā)票了,這個要怎么入賬呀?
你好,老師,付投標(biāo)費(fèi),以別的公司的名義去投標(biāo)。付給別的公司這筆投標(biāo)費(fèi),他的公司轉(zhuǎn)給出標(biāo)方。那么這筆投標(biāo)費(fèi)(內(nèi)賬),我公司要入哪個科目?管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi)?
老師,我司有個合作項(xiàng)目叫愛上山,投標(biāo)公司內(nèi)部代理要參加二期的招標(biāo),需要我們公司做陪標(biāo)公司,要付一筆1萬的招標(biāo)費(fèi),這個錢他們出,打給我們,我們再付出去,過個賬,他們需要憑證去投標(biāo),陪標(biāo)結(jié)束,錢會原路退回我司,我司再還給投標(biāo)公司。這個需要怎么操作和手續(xù)?他們能否直接打錢到我們公賬上?還是私對公轉(zhuǎn)?
抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算著抵扣?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對方說不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務(wù)清算,情況說明這么寫???
(2)項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊會計(jì)師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人,未參與2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 違反 前任項(xiàng)目合伙人在擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年,否則因自我評價(jià)對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來不?
郭老師,一個裝飾公司每個月有工會申報(bào),然后看這個月沒有工會申報(bào)了
老師,單位拿現(xiàn)金隨禮入管理費(fèi)用可以唄?
應(yīng)付債權(quán)需要區(qū)分到期還本付息和到期一次性還本付息,金融資產(chǎn)不需要區(qū)分這個對吧?
本金在債權(quán)到期時(shí)一次性償還,這是分期付息,到期還本對吧。如果是分期計(jì)息,到期一次還本付息。意思是說利息每期都計(jì)提,不還利息,到期了所有的利息和本金一次性償換清楚。 這兩種情況,每次計(jì)的利息的分錄,都是借方債權(quán)投資—應(yīng)計(jì)利息 貸投資收益 債券投資—利息調(diào)整(借或貸)是這樣的么?還有不同的分錄
該怎么做賬和稅前扣除呢
除非能取得發(fā)票,才能扣除
老師我沒有明白你說的稅前扣除是什么意思,入賬是指掛往來是嗎
入賬的意思直接做成本費(fèi)用
那不能扣除又是什么意思呢
就是所得稅前不能扣除