你好,這個(gè)是當(dāng)月的嗎?

購買方已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售方開了紅字發(fā)票后,需要把紅字發(fā)票給購買方嗎?
購買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。銷售方如何開具紅字發(fā)票
銷售方開的專票,需要紅沖,購買方已抵扣。紅字發(fā)票信息表,是銷售方申請還是購買方申請
老師,購買方發(fā)生退貨,把貨寄給對方了,開紅字發(fā)票是不是銷售方開,如果是增值稅專用發(fā)票是購買方在開發(fā)票軟件里申請開具紅字發(fā)票申請單,然后給銷售方,銷售方開紅字發(fā)票
老師好!我購買方上月已抵扣發(fā)票,本月未申請紅字,銷售方直接開具紅字發(fā)票。需要讓對方作廢后我方申請嗎?
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢


二月的它是沒法作廢的。
跨月的,它是沒法作廢的,打錯(cuò)了。
如果是購買商品的,借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我們是購買方7月6日申請?zhí)铋_紅字的,他們是銷售方7月14日開了紅字發(fā)票,后來他們銷售方7月31日又申請作廢了,這個(gè)我們怎么辦
因?yàn)槲以谏陥?bào)7月份的增值稅的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)又提示要把這筆做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是他們已經(jīng)作廢了,應(yīng)該就不要做了啊
你好,作廢的發(fā)票是負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?那你的紅字信息表刪除了沒有?
是負(fù)數(shù),他們也沒通知我們,我們也沒有刪除,這個(gè)怎么辦啊
7月份的增值稅申報(bào),我還沒申報(bào)現(xiàn)在可以刪除嗎
那你這個(gè)以后需不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票,如果需要開的話,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以啊。
是要開,但是金數(shù)可能有變化不是一樣的了
好,那你就把你的信息表刪除。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快