對(duì),這個(gè)是應(yīng)該你們來(lái)申請(qǐng)的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)給對(duì)方的專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我想開(kāi)紅字發(fā)票,是要對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票我才能開(kāi)嗎,需要滿(mǎn)足哪些條件我可以開(kāi)紅字發(fā)票?我作為銷(xiāo)售方可以直接申請(qǐng)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)上月收到銷(xiāo)售方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已認(rèn)證未抵扣,由于后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具有誤,購(gòu)買(mǎi)方本月申請(qǐng)紅字發(fā)票開(kāi)具,現(xiàn)收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)怎么入賬
老師 對(duì)方銷(xiāo)售方要開(kāi)紅字發(fā)票 我購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣 應(yīng)該是由誰(shuí)發(fā)起開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)
老師你好!我們上個(gè)月開(kāi)具的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票也錯(cuò)了,對(duì)方因?yàn)樯陥?bào)不了,稅局讓作廢紅字發(fā)票,對(duì)方發(fā)票作廢我們這邊紅字信息表還需要申請(qǐng)作廢嗎?
購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表。銷(xiāo)售方開(kāi)具了紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),銷(xiāo)售方需要把紅字發(fā)票的第二三聯(lián)給購(gòu)買(mǎi)方嗎
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
現(xiàn)在對(duì)方跟我不要糾結(jié)誰(shuí)申請(qǐng)了,這一正一負(fù),相當(dāng)于沒(méi)抵扣。
對(duì)方讓我不要再麻煩了,直接相當(dāng)于這月沖抵進(jìn)項(xiàng)。
如果對(duì)方能直接開(kāi)出來(lái)的話(huà),你就可以不用再申請(qǐng)了