你好,現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這樣是不夠具體的,是不可以的
老師。我們是傳媒公司。現(xiàn)在主辦一個(gè)活動(dòng)。對(duì)方給我們贊助1萬(wàn)元。讓我們開(kāi)發(fā)票。開(kāi)廣告代理服務(wù)類目。那我直接開(kāi)*廣告代理服務(wù)*贊助費(fèi) 可以嗎?
我們公司核定的稅目是企業(yè)管理服務(wù),是現(xiàn)代服務(wù)下商業(yè)輔助項(xiàng)目其中一個(gè),但甲方想讓我們直接開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這樣開(kāi)開(kāi)可以嗎?
我們公司是勞務(wù)派遣公司,有一家下游代理商給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱不是常規(guī)的現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),而是開(kāi)的生活服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這種怎么做賬呢?對(duì)方公司名稱是家政服務(wù)中心,這種是否能要求對(duì)方給開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)?是否有這個(gè)必要?
你好,老師,我們是保潔公司,專門接物業(yè)外包的保潔項(xiàng)目。然后我們給物業(yè)公司開(kāi)具專票,可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)一其他現(xiàn)代服務(wù)·清潔保潔服務(wù)嗎?
我們公司承接了物業(yè)外包出來(lái)的保潔,以前一直開(kāi)的其他生活服務(wù)類目發(fā)票,現(xiàn)在甲方說(shuō)要其他現(xiàn)代服務(wù)一清潔保潔服務(wù),請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)具嗎,我問(wèn)了專管員,她說(shuō)我能在電子稅務(wù)局開(kāi)就開(kāi)咯,但是不是每個(gè)項(xiàng)目在電子稅務(wù)局都能開(kāi)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
所以只能開(kāi) 企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這樣嗎?
你好,是的,是這樣的