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去年的增值稅計(jì)入硬件中抵扣了,今年有幾筆被調(diào)出納稅增,這個我應(yīng)該是通過納稅調(diào)增,還是未繳增值稅科目?或者說,這個分錄,我應(yīng)該怎么寫

2023-08-10 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 15:29

同學(xué)你好 這個是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對吧

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快賬用戶3150 追問 2023-08-10 15:31

分錄應(yīng)該怎么出呢

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快賬用戶3150 追問 2023-08-10 15:32

有一筆不是全部轉(zhuǎn)出,按比較來轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-10 15:38

嗯,轉(zhuǎn)出的直接貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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同學(xué)你好 這個是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對吧
2023-08-10
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2023-08-10
去年,做進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng),今年做進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-04-10
借銷售費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2021-11-26
你好,小規(guī)模的,就一個科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,你之前做了收入嗎?借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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