同學(xué)你好 這個是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對吧
去年12月份,我收到了普通發(fā)票,我做了應(yīng)交稅費(fèi)這個科目,而且我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值還抵扣了這筆,計(jì)提的附加稅也錯了,現(xiàn)在需要調(diào)整,怎么調(diào)整
老師,以前年度損益調(diào)整怎么用,小規(guī)模我未交增值稅上有一筆需要補(bǔ)繳去年的稅,那么我要怎么通過分錄平了未交增值稅的賬務(wù),麻煩老師給分錄,就是這個月我補(bǔ)繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
過道費(fèi)的本不應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng) 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
老師:我們以前的會計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師:我們以前的會計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
電商的賬和普通公司的賬 有什么區(qū)別
有再電商工作的會計(jì)嗎?下個月不是要求平臺給稅務(wù)局提供數(shù)據(jù)呀,以前賣了50萬 報(bào)了10萬,查出來了會有什么結(jié)果?
老師,老板貸款讓往低調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率,調(diào)哪些哪些科目?
老師,我是一家果業(yè)公司,在申報(bào)時(shí),農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣?
外經(jīng)證已報(bào)驗(yàn)未反饋如何處理避免公司受影響
新注冊公司個稅怎么登陸,法人那面重置密碼了
根據(jù)增量每股收益的大小判斷稀釋性,增量每股收益越小,稀釋性越大,那期權(quán),認(rèn)股權(quán)證,承諾回購,和限制性股票,分子不調(diào)整,增量每股收益為0,判斷稀釋性,根據(jù)調(diào)整增加的股數(shù),調(diào)整增加的股數(shù)越大,稀釋性越大對不
老師請問小規(guī)模開具農(nóng)產(chǎn)品3個點(diǎn)專票是按免稅繳納還是3個點(diǎn)繳納增值稅
老師,累計(jì)的季節(jié)性停工損失費(fèi)需要一次性結(jié)轉(zhuǎn)到復(fù)產(chǎn)后的第一個月里嗎?
請問抖音達(dá)人幫賣貨,抖音平臺給開票,但達(dá)人不開票給我們,怎么辦?
分錄應(yīng)該怎么出呢
有一筆不是全部轉(zhuǎn)出,按比較來轉(zhuǎn)嗎
嗯,轉(zhuǎn)出的直接貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出