你好,這個是你們自己種植的嗎?
非飯店行業(yè),買來的肉類,蔬菜可以直接做成成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金??
老師好,我要主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)出,可以這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師,勞務(wù)公司買蔬菜做給工人吃,記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?分錄這樣做對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本-福利費 貸:現(xiàn)金
工資直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄可以這么做嗎?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
老師您好,在云南采購蔬菜經(jīng)過加工(毛菜加工成凈菜),用泡沫箱打包好運輸?shù)綇V東倉庫,然后銷售。我們領(lǐng)導(dǎo)讓我在主營業(yè)務(wù)成本下增加明細(xì)科目,如主營業(yè)務(wù)成本-裸菜,主營業(yè)務(wù)成本-加工損耗,主營業(yè)務(wù)成本-泡沫箱,主營業(yè)務(wù)成本-冰瓶,主營業(yè)務(wù)成本-打包費,主營業(yè)務(wù)成本-運費等,我不是很理解,比如裸菜和加工損耗是由原材料結(jié)轉(zhuǎn)過來的,泡沫箱和冰瓶采購可以計周轉(zhuǎn)材料后面銷售轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,運費發(fā)生時是不是計合同履約成本實現(xiàn)銷售再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,那打包費(在云南發(fā)生的把毛菜加工成凈菜并裝入泡沫箱)、下車費(采購毛菜的下車費)、卸車費(到廣東把打好泡沫箱的成品菜卸貨到倉庫)等發(fā)生時應(yīng)該計入什么科目后面再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本?
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
去市場買回來,然后還要供應(yīng)商商,開的是一個點的普票
你好,不可以的,對應(yīng)的就是購買的成本。
做一個應(yīng)收某某公司,應(yīng)交增值稅銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本:庫存商品,那么沒商品的話,那豈不是又要暫估商品
對的,是的,是這么做的,要不你出貨的時候 不會形成負(fù)數(shù)庫存了。
那我這暫估商品一直都沒有回來的話,那怎么沖掉
實際有購入嗎?實際有購入你就不用紅沖了,按照你實際購入的就是了,借庫存商品貸銀行放款,實際有支出匯算清繳的時候納稅調(diào)增就可以了,賬上不用做。
那我就先做暫估商品,行嗎
你好,可以的,可以這么做的。
我現(xiàn)在只做后期,如果真的沒有發(fā)票回來,那我就紅沖掉它了
你紅沖掉他的話,那你支付的怎么做,你這個是虛增的嗎?你實際是沒有購入
我到時候沒有暫估商品的發(fā)票回來,我現(xiàn)在開一個發(fā)票是實際業(yè)務(wù)發(fā)票,所以我就要做在暫估商品
你好,你以后也不會收到發(fā)票,你就別暫估了,直接按照你支付的實際購入的來做就行,只不過是沒有發(fā)票。
那我這分錄該怎么做
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)如果支付了代銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn)成本。借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
那我?guī)齑嫔唐肪蜁霈F(xiàn)在貸方,我要暫估一筆商品讓他回來到借方嗎?
對的,是的,是這么做的。