你好; 你是季度超過30萬沒有; 沒有超過是免增值稅的
老師我們7,8,9三個月現(xiàn)在開了287180元的普票,這樣是不是就不用上稅了,如果這個月我再開一份8萬元的,這個季度上多少錢的稅。公司是小規(guī)模。
老師,本公司小規(guī)模納稅人。上季度的項目已做完未開票,已確認收入,上季度滿足小規(guī)模納稅人不交稅政策。本季度客戶要求開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)分錄怎么做?
你好老師我們公司是小規(guī)模沒有進項,給客戶往外開發(fā)票一個季度開了40多萬的普通發(fā)票,這樣可以嗎?
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當時申報做了無票收入確認收入申報了 現(xiàn)在客戶突然要這個3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
老師,我們是餐飲公司,小規(guī)模納稅人,10月和11月開普票開成帶3個稅點的發(fā)票了,因為客戶比較分散,作廢了,也不好給客戶,如果不作廢,我下個月申報增值稅的話,用交增值稅和附加稅嗎,10月和11月開的發(fā)票不含稅金額不到1萬,12月份沒怎么開票,是不是符合季度開票不超過45萬,不用交增值稅呢
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
那7月份增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)下個月嗎
因為現(xiàn)在還不知道要不要交增值稅啊
你好;? 你7月增值稅計提; 等著9月末 判斷是否要繳納哈?
那附加稅也要計提 是嗎 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 、教育費附加 、地方教育費附加 增值稅就直接結(jié)轉(zhuǎn)下月 對嗎
你好;附加稅先不計提; 等著 9月末 判斷了增值稅是否繳納在考慮?
好的 謝謝老師 !
不客氣的; 滿意請給予評價?