是的,增值稅報(bào)表跟所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字不一樣是正常
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi),實(shí)際合同從2021年開始執(zhí)行。所以2020年也沒(méi)有開發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收,不確認(rèn)收入,今年開發(fā)票了,第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅
上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營(yíng)業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬(wàn)未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報(bào)表,申報(bào)了這500萬(wàn)未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬(wàn)的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
老師,我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開發(fā)票了,沖賬了,因?yàn)槿ツ隉o(wú)票收入沒(méi)有增值稅。所以今年增值稅報(bào)表有這部分開發(fā)票以后的收入。這樣導(dǎo)致增值稅報(bào)表的收入高于企業(yè)所得稅報(bào)表的收入。我在報(bào)表和賬面上怎么處理能夠說(shuō)明情況。稅務(wù)一般都要求所得稅報(bào)表的收入可以大于或等于增值稅報(bào)表的收入。
提供物業(yè)服務(wù)的公司,去年年底預(yù)收了今年的物業(yè)費(fèi)并開具了增值稅發(fā)票,所得稅上是在今年按月確認(rèn)收入吧?我這個(gè)增值稅報(bào)表跟所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字不一樣是正常的吧
老師就是湖南的社保增員減員在哪里操作,,電子稅務(wù)局上面不可以
老師就是年度繳費(fèi)工資調(diào)整什么時(shí)候會(huì)用到?
1.公司汽車的油費(fèi),修理費(fèi)可以計(jì)入什么科目?2.8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以先不抵扣嗎?記賬憑證先做進(jìn)去。
單位買了一個(gè)新車,上牌費(fèi)、車輛購(gòu)置稅、保費(fèi),分錄分別怎么寫?
原材料已經(jīng)入庫(kù),但是供應(yīng)商既沒(méi)開發(fā)票,我們也沒(méi)有付款,怎么入帳?
中介勞務(wù)費(fèi),付款時(shí)備注什么比較好?做賬時(shí)怎么寫分錄
老師,我們公司是一家新公司,專門給學(xué)校配送大米,食用油,饅頭,面粉,胡椒粉等,一般納稅人,那我給學(xué)校開票,大米,面粉,油這些稅率開多少啊,13還是9,胡椒粉是13還是9?
老師,電費(fèi)分割單要把所有分割單位都寫上嗎?(其中有給對(duì)方開發(fā)票的,這種開發(fā)票的也要體現(xiàn)在分割單里嗎?)
老師,從成本核算開始到閉環(huán)怎么做,流程是什么樣的,尤其/是生產(chǎn)不良報(bào)廢和來(lái)料不良,就是我從買料到生產(chǎn),出現(xiàn)的不良品。報(bào)廢不良是入什么科目?
請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)賬都要用本年利潤(rùn),還是年尾再用??jī)煞N都可以?