是的,你的理解與處理是對的。
老師,待認(rèn)證進項稅額,是放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,還是應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額?
老師,我下邊這個對不對? 待認(rèn)證進項稅額{進項留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
老師,我們這個月進項稅不想認(rèn)證抵扣。那么我進貨的分錄借:工程施工材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 然后我有銷售的時候借應(yīng)交稅費進項稅額貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額 對嗎老師?
老師好,現(xiàn)在政策,購進原材料,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。認(rèn)證進項發(fā)票,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額。老師這樣做可以嗎?
借:原材料、庫存商品等, 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額, 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 老師 這個不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進項稅額也可以嗎?
老師 會計主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開發(fā)票項目名稱開什么?
一家企業(yè)進飼料養(yǎng)牛賣牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌??哪一個比重大一些?
給國外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進項那里頁面,什么時候顯示出來呀?國內(nèi)公司承擔(dān)的稅費,所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開票價為20萬的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開票,只加3個點,這樣夠嗎
請問老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷售么
老師你好,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),但沒有資金流轉(zhuǎn)。只是純轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師你好,新辦企業(yè)銀行未開戶賬號怎么填寫
老師 個體戶 營業(yè)執(zhí)照年審是不是只要填工商年報就不需要了啊
剛成立的獨立核算的分公司,所得稅季度是各報各的,匯算清繳總公司再匯總申報?? 還是季度申報時總公司就要匯總申報所得稅和財報?
那我把認(rèn)證的發(fā)票抵扣了要做賬么,怎么寫憑證
借應(yīng)交稅費進項稅額 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅
這個就是抵扣的分錄