你收到紅字專票就要做進項轉出

稅務申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉出進項稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認證這張發(fā)票嗎?如果認證了下月增值稅申報的時候不在填寫進項會不會檢驗過不去
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
老師,上個月報增值稅的時候紅字發(fā)票的銷項稅額自動跳出,所以報增值稅時進項轉出,但是這個月才收到這個紅字發(fā)票,還有藍字發(fā)票,那這個月認證發(fā)票的時候只要認證藍字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
小規(guī)模這個季度申報增值稅,但昨天開了5月份紅字普通發(fā)票,,這發(fā)票開錯了,小規(guī)模普票可以這么紅沖是吧,但我今天申報增值稅金額我按紅沖后的金額填報的,但比對通過不了,什么原因
老師,12月我司開了紅字通知單,供應商沒有開出來 紅發(fā)票,那我這個月申報12月的增值稅時,需要作進項轉出填報,那我的賬也用紅字通知單做進項紅字么,不然我賬上的稅就和申報表不一致了
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質,分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
收到的都填寫了,還會出現(xiàn)比對不通過
這個有辦法解決嗎?
那就是系統(tǒng)的問題了,需要聯(lián)系12366處理