對的,是的,是這么做的
如果核定的個體戶,開票量超過了核定的額,那是不是就需要繳增值稅呢,季度沒超三十萬或者四十五萬,也沒開專票
定期定額戶,現(xiàn)在規(guī)定核定在三萬以內(nèi)免稅 ,核定超過三萬的,季度普票不開超,只需要繳納核定的的經(jīng)驗所得稅?
個體戶定期定額核定征收,月開票超10萬,季度開票不超30萬,年不超120萬,這種情況下開超過了核定額,需要交經(jīng)營所得稅嗎?
定期定額,季度核定30萬,第一季度只開了28w的票,沒有超核定額,為什么要交個人經(jīng)營所得稅
定期定額戶,一個季度開票不超過9萬免個人所得稅。這樣還需要看核定的銷售額嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
卷票的汽油費不能抵扣進項吧
對的,是的,抵扣不了的。
就是說核定額度,月度超過30000的,比如月度核定8萬,季度開不超過24萬的話,只要交經(jīng)營所得稅,什么增值稅附加稅不用交
這個核定是生產(chǎn)經(jīng)營所得的,季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅, 超過核定的需要交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,不超過的不需要交。
原來核定的是經(jīng)營所得啊,其他的稅種就相當(dāng)于和小規(guī)模的一樣,開專票也硬交
對的,是的,是這么做的。
是不是個體戶還會減半征收
月度80000,季度24萬,經(jīng)營所得1600
是1200,sorry,然后減半征收,600
對的,是的,可以這么做的。
核定額度超3萬的,不管這個季度有沒有開票都要經(jīng)營所得嘛
對的,是的,是這么做的。
那意思是不管,開不開票,超沒超額度,一個季度的經(jīng)驗所得是死的,每個季度都得交,比如上面說的那1200,減半征收600,每個季度都交600
你好,不是的,他需要申報,但是不驕不超過核定銷售額的,按照核定銷售額來填寫,正常申報只不過是應(yīng)補稅款是零。
老師,沒懂你的意思
你收入不超過核定的銷售額 生產(chǎn)經(jīng)營里面按照核定的銷售額來填寫,不需要交稅。
那和我上面問的說的怎么不一樣了 ???????
不是核定的額度超過3萬,就得繳納經(jīng)營所得嗎,我上面一直在說的這個問題
格定的3萬,你開發(fā)票,超過這個金額的需要交。減半繳納600,你每個月銷售額都是一樣的嗎? 如果每個季度的銷售額都是一樣的,每個季度都是600。 就是說核定額度,月度超過30000的,比如月度核定8萬,季度開不超過24萬的話,只要交經(jīng)營所得稅,什么增值稅附加稅不用交 你后來舉這個例子 我以為你接著這個例子來
是這樣的我們公司定期定額,額度8萬,打算8月9月10月11月連續(xù)4個月每個月都開8萬,然后它8月和9月在一個季度,10月和11月在一個季度,那么在10月季度申報7-9的時候,經(jīng)營所得5個點交每個月400,那一個季度就是1200,減半征收600,1月申報季度申報10-12的時候,不就是1200,然后繼續(xù)減半征收600,如果某個季度連續(xù)的3個月沒開票也要繼續(xù)繳納600?
哦哦,好的,不好意思,我說的是定額超過30000萬的,比如8萬,是不是那個季度不開票,也是要交1200,減半征收600塊?
那這個政策是從什么時候開始要到什么時候結(jié)束啊
是的 一年一核定。截止到今年年底。